你好,借固定资产9633027.52 应交税费866972.48 贷财政拨款收入10500 000

第一建筑公司开具的增值税专用发票,价款9633027.52元,税率9%,增值税款866972.48元,价税合计10500 000.00元;建筑工程施工合同一份;工程进度确认单一份,等等。审核无误后,我根据付款审批单列示,使用该项目的当年财政拨款专项资金支付,我省财政厅规定,单笔付款额在1000万元(含)以上的款项,须以财政直接支付方式支付。6月3日,该项目支付手续办理完结。
阅达股份有限公司为增值税一般纳税人,2018年6月准备自建一座厂房,为此发生以下业务: (1)2018年6月2 日购入工程物资一批,价款为 300 000元,支付的增值税进项税额为 48 000元,款项以银行存款支付 (2)2018年6月5日工程先后领用工程物资 300 000元; (③)2018 年5月8日购进生产用原材料- 一批,价值为 50 000 元,增值税进项税额为8 000 元,己取得增值 税专用发票并在5 月认证通过,款项以银行存款支付; (42018年6月6日领用5月购进的上述生产用原材料一批,价值50 000元; (5)2018年6月26 日计提工程人员工资70 000 元 ⑥2018 年6月28日接受外单位的安装并支付安装费用,同时取得增值税专用发票,注明安装费 20 000 元,增值税额2 000 元,款项以银行存款支付; ⑦2018年6月 30日,该项工程达到预定可使用状态,办理竣工决算手续,结转工程成本。 要求:假定不考虑其他相关税费,所取得的增值税专用发票当月己全部认证通过。编割上述业务相关 的会计分录。
(1)收到代理银行转来的财政授权支付额度到账通知书,通知书中列示的当月财政授权支付额度为480000元。(2)在开展专业业务活动及其辅助活动的过程中取得事业收入100000元,款项已存入银行。(3)收到从其他单位调入的财政拨款结转资金50000元。(4)当年通过财政授权支付额度采购一批办公用品,后发现有质量问题,予以退货。现接到代理银行转来的财政授权支付退款通知书,收到对方公司的全额退款80000元,相应的授权支付额度已恢复。(5)在开展专业业务及其辅助活动过程中发生培训费等支出60000元,款项已通过单位零余额账户支付。(6)动用专用基金购买设备一台,价值45000元,款项以银行存款支付,设备已交付使用。而且,该项专用基金是从非财政拨款结余中提取的。(7)某个非财政拨款的专项任务已完成,项目剩余资金50000元。现通过银行存款将剩余资金退回给原资金拨出单位。(8)该单位有企业所得税缴纳义务。通过银行存款缴纳所得税250000元。(9)年末,核销已下达但尚未使用的财政授权支付额度35000元。要求:根据上述经济业务编制相应的会计分录。只写预算会计
市城建公司为增值税一般纳税人,适用税率为9%,2019年5月承包了某市政工程,同月将部分工程分包给W公司,与分包单位发生下列业务:(1)5月,该公司根据分包合同,通过银行向分包单位预付备料款200000元。(2)7月,该公司根据工程进度预付给分包单位工程款400000元。(3)9月,分包工程完工,根据经审核的分包单位提出的“工程价款结算单”,结算应付分包工程价款1090000元,取得分包单位开具的增值税专用发票中注明金额为1000000元,增值税税额为90000元。(4)9月,在结算工程价款时,从应付分包工程款中扣除预付备料款200000元和预付工程款400000元。(5)10月,以银行存款支付分包单位工程款490000元。要求:为市城建公司作出上述业务的会计处理。
四、某事业单位发生如下经济业务:(只写出财务会计的业务处1、财务处盘点现金,发现盘亏1500元,原因不明。2、盘亏的1500元现金经查明,为出纳甲工作失误导致,经批准后,其中200元由出纳甲赔偿,剩余1300元经批准予以核销。3、4月5日,事业单位根据批准的用款计划,向同级财政部门申请支付第二季度的物业费5000元。财政部门审核后,以财政直接支付的方式向物业公司支付了该单位的物业费5000元。之后该事业单位收到了“财政直接支付入账通知书”。4、5月6日,事业单位根据批准的用款计划,向同级财政部门申请财政授权支付用款额度8000元,财政部门审核后,以财政授权方式下达了8000元的用款额度。之后该事业单位收到了代理银行转来的“授权支付到账通知书”。5、①9月13日,购入固定资产一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为10000元,增值税税额1300元,当日收到物资并验收入库,以银行存款支付了价款11300元。②次月计提固定资产折旧150元。
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