你好; 意思你们是找其他公司来加工 是吗 ?然后你们之间还发生了材料销售的业务是吗 ? 这样好判断

公司受乙公司委托加工货物,材料本应由乙公司购买送入我公司,但乙公司非得把100万(含税)的材料款打到我们公司的账户,让我们去购买,加工费为45.2(含税),加工完毕后让我们给他开145.2含税价的票给他,(无论我公司购买还是乙公司购买材料都是含税价100万,均为一般纳税人),请问老师,为什么乙公司一定要把材料费打给我们,让我们去购买呢,在税方面这其中有什么问题吗?
请问一下,我们是做建筑的,有一个木工班组,这个木工班组在实际内部结算是按包工包料来结算的,在外账中是材料 和人工分开的,实际内部结算是不含税价来结算,比如不含税100万,外账中材料是开木方的发票(13%专用发票),比如人工20万,材料 80万,人工是申报个税来做成本,那这样我同对方结算我是不是还是按100万支付给他,材料80万,20万人工,材料最后我要支付给7%的税点给他,因为我抵扣了13%,材料这块是不是按发票金额来算他的结算价
老师您好,我们单位有一批材料是代加工,加工完了以后对方公司要求材料款在劳务费中扣除,然后支付差额,但是材料款不开票,我想问下这个材料款应该是按照含税金额还是不含税金额扣除,为什么
#提问#我公司发出材料让其他公司帮我们代加工,但是代加工途中对方把我们的材料报废了,然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票,但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方,这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额,那这个差额怎么做账?他们多开票部分需要进项税转出吗
老师,公司产品委外加工,委托方采购原材料到加工厂,加工厂只负责加工,收取加工费。6月加工一批商品,加工费不含税400万,但是其中有部分原材料做坏报废,原材料成本30万,但要加工厂按材料市场价50万赔偿,从加工费扣除,实际应付加工费400-50=350万,请问加工厂怎么开票?委托方怎么做账?赔偿金额50万委托方要开票给加工厂吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,我们这个事是这样,本来是给对方代加工,后来对方说,这笔材料算我卖给你的,最后加工完产品你再销售给我,材料款就从销售款里面扣,剩下的部分开含税专票,我就是想问这个材料款应该扣含税的还是不含税的
你好 ; 材料款 你要开票出去 就是含税金额的