你好; 是的。 月末结转损益科目即可
老师,我十月份做完账,进项和销项一致,不用交增值税,已计提了印花税,也结转成本了,在接下来做损益结转,对吗
前提是原来会计做账的时候把进项税和销项税都直接结转到未交增值税里了,中间发生退货,进项税额借方发生额是负数,月末结转的时候应该是在贷方负数转出到未交增值税,而不能直接在借方正数转出吧。这样会把进项税额的借方发生额直接抵消而导致全年发生额数字有误对吗?
老师,之前兼职会计销项和进项一直没有结转,一直有余额几百万了,每次申报了交税金后,直接用已交税金科目做账,已交税金也有余额,申报的数据和账上数据也不一致,我现在要怎么调整呢
老师 2023-12月 我是先结转增值税(将进项、销项结平) 借:销项税额 贷:进项税额 贷:转出未交增值税 再计提12月应缴纳增值税 借:转出未交增值税 贷:应交增值税 这样操作对吗? 因为我有进项没有入待认证入进项 并直接做账了 没有像以前那样认证勾选进项再做进项 这样做合适吗?
老师,23年的进项发票,我们抵扣了,并且结转了成本,现在红冲了.做账:借:应付账款——A公司 贷:库存商品 应交税费-进项税额转出 ,结转本月增值税: 借:应交税费-增值税 -销项 应交税费-增值税-进项税额转出 贷 应交税费-应交增值税进项 应交税费-未交税费 . 这样做账对吗?
老师好,我们是小规模公司,请问一下小规模公司开票:1,增值税减免的会计分录,和2当季度开票超过30万,增值税交税的会计分录?
一张报关单上有两个品名 但是其中一个取得专用发票 另一个取得普通发票 那我申请退税的时候该怎么操作啊
公司有两次应付账款,合计10万,对方公司已经注销吊销,我接上这个公司就挂账,已经五六年了,可以不处理吗?当时上一个人走的时候就说不是我经手的就别动,所以这几年就一直挂着呢
老师,合伙企业,其中一个合伙人借了20万,这个如果年底不还,把这20万并入到季度营业收入里一起上个人经营所得税吗?还是单独上个人所得税呢?
老师,请教下,公司有一笔银行贷款,当时说是贷一年,做账入到短期借款里了,结果1年到期又继续续贷了一年,这个现在应该怎么入账调账,分录怎么做
老师,我公司采购了一批自用灯泡,怎么入账,入账科目怎么写
您好老师,麻烦问下21-24年企业所得税税率100以下、100-300、300以上
计算成本差异率不是应该:期初差异+本月购入差异/期初计划成本+本月购入成本吗?此题为什么还要减掉发出的?
老师,未确认抵扣的进项税是计入待认证还是待抵扣?
老师好~咨询下,公司为一般纳税人,财务制度:企业会计制度。公司二季度财务申报,本期金额是1-6数据,上期是1-6数据。还是本期/上期都为:4-6数据?
老师,帮看一下,对不,税金及附加是红字
你好; 看不到你的 截图哦 。 你没有发图的
老师,帮忙看下对不,税金及附加是木月计提的,结转损益时变红字了
你好; 你要 去计提的; 你 附加税要先计提 ; 不然你应交税费 会借方余额的 ;
没太明白
你好。 意思是 如果你都没有计提 。 不会是红字的。 除非你 计提了 ;同时当期红冲的金额大于计提金额 才会是负数的 ; 或者是没有计提 你做了红冲 税金及附加的分录 才会负数的; 自己去查账