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老师,我十月份做完账,进项和销项一致,不用交增值税,已计提了印花税,也结转成本了,在接下来做损益结转,对吗

2021-11-11 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-11 14:58

你好;    是的。 月末结转损益科目即可    

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快账用户6728 追问 2021-11-11 15:14

老师,帮看一下,对不,税金及附加是红字

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齐红老师 解答 2021-11-11 15:15

你好;   看不到你的 截图哦 。     你没有发图的   

你好;   看不到你的 截图哦 。     你没有发图的   
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快账用户6728 追问 2021-11-11 15:18

老师,帮忙看下对不,税金及附加是木月计提的,结转损益时变红字了

老师,帮忙看下对不,税金及附加是木月计提的,结转损益时变红字了
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齐红老师 解答 2021-11-11 15:21

你好; 你要 去计提的;  你 附加税要先计提 ; 不然你应交税费 会借方余额的 ;  

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快账用户6728 追问 2021-11-11 15:23

没太明白

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齐红老师 解答 2021-11-11 15:26

你好。 意思是   如果你都没有计提 。 不会是红字的。 除非你  计提了  ;同时当期红冲的金额大于计提金额 才会是负数的  ; 或者是没有计提 你做了红冲     税金及附加的分录    才会负数的; 自己去查账  

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相关问题讨论
你好;    是的。 月末结转损益科目即可    
2021-11-11
你好 是的 不需要做的
2021-04-27
你好!你的做账处理基本正确,但需要注意几个细节: 1. 确认红冲的进项发票是否确实属于当期可以抵扣的范围。 2. 结转增值税时,确保“应交税费-增值税-销项”与“应交税费-增值税-进项税额转出”金额正确。 3. 核对所有账户的金额是否准确无误。 总之,关键是要确保每项数据都准确无误,并符合税法规定。
2024-11-01
您好。不对的。增值税不需要计提
2022-01-14
你先做留抵退税,借银行存款贷应交税费,应交增值税进项税额转出。
2022-04-30
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