计入办公费 做固定资产卡片变动处理就行

金蝶软件专业版,以前月份的固定资产卡片原值录入了含税价,账务处理时是金额和税分开的,现在修改了固定资产卡片的原值,净残值是否需要手动修改,还是系统下月自动更正?
老师,请问今年四月份我们录固定资产卡片的时候把原值录多了,现在调整原值,我应该怎么做分录?多计提的折旧应该怎么处理?
7月份的固定资产卡片发现原值录多了4.8,应该是办公费 金蝶软件这个怎么处理
金蝶星辰软件,1月购买了一批办公桌6万,2月送过上门并安装达到使用状态,发票到5月还不开过来不知道为什么,我2月在固定资产新增了一张卡片,按合同价暂估了。这个暂估固定资产在系统怎么做?固定资产系统是绑定了卡片的,我收到发票又怎么做?我借固定资产,贷应付账款暂估吗?还是直接固定资产暂估,贷应付账款?收到发票后再借固定资产,贷固定资产暂估?我的卡片一直绑定的暂估分录?
请问多计提了的固定资产应该怎么处理?因为软件问题发现之前固定资产从9月份开始每个月折旧都变成双倍折旧!这多计提了的折旧应该怎么处理了呢?
个体户业主名下是车与他的个体户签个使用协议,那么车产生的相关的费用,可以用作抵个体户的费用吗?
老师 文化事业建设费针对什么缴费
这个题目中方案2这不是从第五年 年末也就是第六年年初开始的嘛 那不是折现的话应该折5期 怎么会是4期呢
老师好,公司今年多计提了工资,如果明年5月份之前发不完,做纳税调增,并取回相应成本票税前扣除可以不,如果今年没有做暂估,明年取回来的票能税前扣除不
老师企业平时都交税,注销时候可以亏损吗,还是或多或少得交点税
老师,企业所得税里公益性捐赠限额计算依据老师说是会计利润,会计利润是不是就是利润总额?
老师,甲方应付给乙方1000元,甲方借给乙方费用80元,这种往来用一张凭证做会计分录怎么合理表达
老师您好,请问一下我们公司租的厂房1-12月一共是100万,其中前三月免费,这个发票第四个月才拿到手确认总金额,这个怎么摊销
从哪查询提交过的财务报表呢 ?
钱已收未开票和钱已付未收到票怎么写分录呢?
那计提的部分呢 他会自动更正么?
同学你好 这个不会 你冲减多计提
那原值就差4.8
这个你看下多折旧了多少红冲了就行