您好!是什么时候的税?

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,企业所得税报的时候享受了小薇企业的优惠政策,后面说是分公司又不能享受了,现在让我们补缴企业所得税呢,这个现在怎么弄会比较好
1.企业是小型微利企业,享受所得税优惠政策。请问,企业还享受别的特殊行业的所得税减半征收政策,填汇算清缴的表时,分别填哪个表? 2.如果3年内,忘了享受所得税税收优惠,现在可以补享受之前年度的优惠么,多退少补
老师好,一个企业是高新技术企业,又是小微,不享受高新的所得税优惠,享受小微的所得税优惠,这个在报税时应该怎么操作呢? 谢谢
老师好,一个企业是高新技术企业,又是小微,不享受高新的所得税优惠,享受小微的所得税优惠,这个在报税时应该怎么操作呢? 那个高新所得税优惠10%的,怎么操作呢 谢谢 谢谢
老师好,一个企业是高新技术企业,又是小微,不享受高新的所得税优惠,享受小微的所得税优惠,这个在报税时应该怎么操作呢? 那个高新所得税优惠10%的,怎么操作呢 谢谢
                应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
老师:这个真假的,核定征收
房产开票是13的税吗
前几年年汇算清缴时暂估没票的调增缴税了,账里暂估的这部分怎么做分录
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
小规模纳税人季度31万账怎么做?
请问一下,未开票收入,上个月做了三千元的未开票收入,为了凑需要缴纳的增值税,这个️申报增值税,认证的进项税额和销项税额正好,缴纳几元钱的销项税,就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额,上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗?
董孝彬老师在问个问题
你好,购进库存商品忘记入账且进项税额已经抵扣,我这边该怎么做分录
2.3季度的,今年的
你好!那你重新申报下就好了
是这样的,在没说不能享受优惠政策之前我已经交了几千的企业所得税了,现在专管员的意思是我们不能享受还要补缴已经享受过政策的税款和滞纳金,这个我能不能重新申报的时候把2.3季度的费用直接调大,再申报,而不是只取消优惠政策补缴税款
你好!你重新申报的时候,如果不符合优惠,就要补缴税款,因为是2,3季度的,所以就有滞纳金,其实严格说来,税务局说的是对的
但是,我在当时报的时候,系统直接跳出来我符合小薇政策,我就按优惠后的报了,如果不能享受是不是应该系统出不来吗?
因为我也是今天才知道的,我还没有进行重新申报,不知道能不能像我说的那样去调一下
您好!这个要管理员同意才行。
老师,我们项目挂靠在别人公司,他们收到甲方的款后扣掉的管理费和税费等,这些费用我们可以和他要票吗
你好!要不到的。因为本身挂靠就违规,而且他交的税,完税凭证写的他的名字,你拿来也不能入账
老师,让对方把收的管理费开成服务发票可以吗?
你好!这个倒是可以的
谢谢老师的帮助
你好!不用客气的了