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电费发票含税金额为200000 元,电费积分转为预收电费18元,实际付款为199982元,怎么做分录

2021-11-11 19:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-11 20:06

同学你好,借管理费用等20000贷银行存款199982预收账款18

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快账用户1887 追问 2021-11-11 20:08

这18元是算是一种优惠 不用再付给电力局的

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齐红老师 解答 2021-11-11 20:10

你们交款是借预收账款贷银行存款吗

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快账用户1887 追问 2021-11-11 20:12

借:制造费用176991.15 进项税额23008.85 贷:预付账款199982 这18元的差额怎么做进去呢

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齐红老师 解答 2021-11-11 20:28

贷方直接改成20000元就可以

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快账用户1887 追问 2021-11-11 20:51

这18元是相当于打折了 不用再付给电力局了,如果还挂在贷方 不就等于多付了吗

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齐红老师 解答 2021-11-11 20:56

你们交电费是怎么做的分录

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快账用户1887 追问 2021-11-11 20:57

上面那个分录就是啊

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快账用户1887 追问 2021-11-11 20:59

200000万的电费优惠了18块钱,但是发票金额开具的是200000万,实际付款只有 199982元。

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齐红老师 解答 2021-11-11 21:46

如果你贷银行存款19982,再贷制造费用18

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学员你好,电费如果是普通发票不用换算,专用发票换算成不含税的计入费用 积分换电费 借:管理费用负数 贷:预付账款 支付电费 借:管理费用 应交税费-增值税 贷:银行存款199982 预付账款18
2021-11-11
同学你好,借管理费用等20000贷银行存款199982预收账款18
2021-11-11
你好,这个对于你们能把多余的20元进入到营业外收入就好了。
2024-12-19
同学你好 借预付账款 贷银行存款 借费用科目 贷预付账款 返的时候冲减费用科目
2023-05-10
收到,先确认积分转电费部分单独记录,发票金额多了,分录调整如下:借:预付电费 贷:银行存款。确保账实相符。
2024-09-04
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