你好 借预付 贷银行 借 库存 贷预付

之前没有收到发票,上月底出库的产品估价入账,这个月收到一部分货款,怎么做账呢?
上个月已付全款 收到一部分发票和入了一部分货款 这个月再收到剩余部分的的发票和入库 .这个应该怎么做账呢
公司都是预付货款,当月预付了一笔货款,全额发票和部分商品当月到了,剩下的部分商品次月到货,应该怎么做账?
上月来了发票,银行存款付款了一部分,然后全部挂的应付货款,这个月老板告知应付货款中剩余的1700元全部已经私人付款了,这个要怎么做账啊 ,我的库存现金是0,一般往来款都是走的其他应付-法人,这个账我要怎么做呀。
上月暂估入库,且库存商品全部售出,这个月收到了部分发票,怎么做账
我司是主营软件开发的科技公司,新出台的税务总局2026年第13号公告,销售软件产品的同时提供的软件安装,维护培训等服务,适用于软件产品13%的税。请问这个政策出台以后,如果我们软件销售和服务的合同分开签订,服务费也要按照13%税率开具发票吗?
老师好,我还是不太明白,老师好,今年2026年1月1日起房屋租赁从5%降为3%。我们与幼儿园订立合同,从2 5年6月1日开始收租金到次年的9月止。合同约定每年2月28日前收取租金,对于这种跨两个年度,又恰逢税务局降税,我们该如何开票,如何申报呢?需要补申报还要交滞纳金吗?
如何在税务局查询,税务登记地址的信息
老师,我们单位要给客户(个人)一笔好处费,对方什么也提供不了,我怎么记账?只有回单
居间费可以进项税额抵扣吗
老师我们是物业小规模纳税人 之前代收水属于差额征收所以给水厂交的那部分直接借记银行存款贷记其他应付款 24年的时候收到水厂55万发票属于预付款直接借记其他应付款贷记银行存款 所以其他应付款余额在借方 去年一年收的水费进账后现在借方还有二十几万 26年开始代收水费不能差额征收了那就是直接借记银行存款贷记业务收入 那其他应付款借方的余额怎么办?怎么转出?
公司财务账上挂了其他应付款~法人,法人实缴先是以投资款形式转入,后能立马能以偿还法人垫付款转出吗?
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
金蝶kis云专业版,怎么知道一年做了多少笔分录
个人代开的维修费需要申报劳务所得吗
我是采购方 上月已经付了全额这个月只要入库就可以不用付款
你好 不行呀 付款和入库不是同时发生的 要做二笔分录 的