你好!现在你是要做这个月的帐吗
仓库入库(暂估入库) 借库存商品 贷应付账款 收到发票(整笔冲销原暂估人库凭证,未收到部分再重新暂估人库) 分录怎么做?
10月和12月都做了库存商品暂估入库,且这两批商品均已在12月底前全部售出,次年1月拿到发票,账务处理怎么做?
暂估入库的库存商品,最后找不到发票,该怎么做?全部冲销了吗?
请问:2月商品入库发票未到,借:库存商品(暂估),贷:应付账款(暂估)。同时2月暂估的商品己发出,借:发出商品-暂估,贷:库存商品(暂估)。3月收到发票分录怎么做?(收到发票金额跟暂的全额是一致的)
你好,请问一下,上个月已经暂估入库,而且已经销售,这个月才收到发票,怎么做账,上个月暂估入库,是借:库存商品,贷:应付账款
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
老师您好,个体户买社保,老板自己扣社保,需要让老板把社保明细发来嘛
对的,上个月我是借:库存商品 10万 贷 应付账款-暂估10万,商品全部卖出去了,借:主营业务成本 10万 贷:库存商品10万,这个月收回来了3+5万的发票,这个月我该怎么做账
你好!你红字冲减暂估的,然后再按发票重新做
成本什么的需要再结转啥的吗
你好!如果有差额可以结转差额
这一步不太明白
你好!这个是谁给你的,我也没看懂
网上搜的资料,我也没看懂,老师能麻烦写一个暂估出库和收到发票具体的,完整流程的分录吗
你好!其实你做的这个就没问题 借:库存商品 10万 贷 应付账款-暂估10万,商品全部卖出去了,借:主营业务成本 10万 贷:库存商品10万 收回来发票的时候 借借:库存商品 -10万 贷 应付账款-暂估-10万 然后又按发票重新做 借:库存商品 10万 贷 应付账款
发票没有收回来10万,只收回了8万,借:库存商品 -10万 贷 应付账款-暂估-10万这个是全冲10万还是冲8万?
你好!你可以先充8万
然后还有其他需要注意,或者需要做财务处理的地方吗
你好!这个其他的就看有没有进项啥的,需要抵扣