你好,你们是免税的企业吗?什么时间买来的?

老师,您好,我们是一般纳税人我在填表增值税申报的时候把选填表打开了,怎么办,
老师,我们单位是生鲜配送企业,2020年12月份买了一台二手厢货车花了26510元,2021年10月份把这台车卖了,卖了2300元,折旧提了9个月4473元,当时买车的时候我们是小规模纳税人(进来的发票是普通发票1%的税率),卖的时候我们是一般纳税人,,这个业务整体的分录应该怎么写?老师把金额也给我带进去,谢谢!还有税也正常写在分录里。
老师 我们公司是一般纳税人将车辆卖给个人,并且去二手车市场开具了发票,怎么报税增值税 应该填在增值税申报表的哪里呢?
老师,您好,我们是生鲜销售企业,一般纳税人,这个月卖了一台二手车,填增值税报表的时候怎么填啊?
老师新年好,我想请问一下,我们公司卖了一辆二手轿车给股东,我报税的时候,应该填在申报表哪个位置呢?我们是一般纳税人
商贸公司购入一套商品房,准备用于出租,那该资产是可以入固定资产吗,每年折旧。然后等过几年再出售,到时出售金额是以市场价出售还是折旧后金额出售?
分录:借:库存物资9000 贷:银行存款9000 借:固定资产1800 贷:库存物资1800 还是:借:固定资产9000贷:银行存款9000
老师你好,我们单位购入了五台打印机,购入时入库了5台打印机,但是只出库了一台打印机,我现在要做账,这5台打印机都入固定资产,还是只入一台打印机,剩下4台打印机,等什么时候出库了,什么时候再做账。
什么行为会认定为虚开专票?
老师,请问一下,子公司A委托子公司B(税务筹划成立的软件企业)开发2套嵌入式软件,子公司B可以在子公司A销售给最终客户的时候,每次都开相应的软件套数给B吗?嵌入式软件可以像纯软件一样单独开票,并且每次都申请退税吗?
你好,一个销售企业,购进原材料让别的工厂加工、一年都没交过增值税。只交企业所得税。真实情况是:是因为没有人员成本,两个厂子合成一个。老板的另外一个厂子,有人员、房租、水电,这个企业光销售。增值税因为购进的材料很多。
老师,销售牛羊肉,能开具免税普通发票吗? 每个季度超过30是不是不用交增值税???印花税,企业所得税用不用交呢???
老师你好,个体工商户开建筑劳务发票我是按工程施工*建筑劳务开,还是一级就选择劳务*劳务,有什么特别的要求没
我公司共收了8份海关缴款单,1月,3月分别认证了一份海关缴款书税额,由于货物质量问题我们退了货,当时沟通僵硬,对方不肯处理,后来税局建议我们先转出,后面对方红冲即可。我公司于4月份作了进项税额转出,现在对方说我们已抵扣了税额不给退,请问现在该怎么处理
公司幼儿园购买厨房用品总价15万计75个物品,如大锅灶1个5580元,节能灶1台7980元,冰箱消毒柜等超过2000元计入固定资产吗?,低于2000元的计入低值易耗品吗?还是一次计入长期待摊费用?
去年买的二手车,我填报表的时候不知道填哪个栏里,我做账的时候是用卖价/1.03×0.03提的增值税
你好,你们单位是免增值税的吗?
农产品是免税的,也卖一些征税的
也就是这个不一定是免费对应的收入是吗?如果是的话,应该是13%的。 主表在第一行13%销售货物一栏里面。
老师 我们卖的是固定资产二手车 不是货物
而且是简易计税的
你好,怎么会是简易计税?你是零九年之前购买的吗?
你们不是不符合要求,你为什么当时没有抵扣,是因为你们是二手机动车,发票是个普通发票,所以没抵扣,你不是政策不允许抵扣。
我买的也是二手车 而且买的时候我们是小规模 没有抵扣过进项
你买的时候是小规模,可以简易计税,但是你其他的都不符合要求,在3%简易计税里面填写,然后减免的1%在主表应纳税减征额和减免明细表,本期发生额实际抵扣金额,你们只需要交2%的增值税就可以。
减免表第不太会填老师 我们车卖了23000元,我提的税额是446.60元。减免表那几栏都填多少金额啊?
你好 23000除以1.03乘以2%。 本期发生额和实际抵扣金额里面。