你好,你们是免税的企业吗?什么时间买来的?
老师,您好,我们是一般纳税人我在填表增值税申报的时候把选填表打开了,怎么办,
老师,我们单位是生鲜配送企业,2020年12月份买了一台二手厢货车花了26510元,2021年10月份把这台车卖了,卖了2300元,折旧提了9个月4473元,当时买车的时候我们是小规模纳税人(进来的发票是普通发票1%的税率),卖的时候我们是一般纳税人,,这个业务整体的分录应该怎么写?老师把金额也给我带进去,谢谢!还有税也正常写在分录里。
老师 我们公司是一般纳税人将车辆卖给个人,并且去二手车市场开具了发票,怎么报税增值税 应该填在增值税申报表的哪里呢?
老师,您好,我们是生鲜销售企业,一般纳税人,这个月卖了一台二手车,填增值税报表的时候怎么填啊?
老师新年好,我想请问一下,我们公司卖了一辆二手轿车给股东,我报税的时候,应该填在申报表哪个位置呢?我们是一般纳税人
交易性金融资产处置公允价值变动损益用不用结转到投资收益
请问老师,生产成本先计入主营业务成本,主营业务成本就能结转损益了吧
老师 我想请教两个问题 问题有点长 辛苦老师解答一下~就是我们今年有高新复审 然后做高新企业有补助吗 补助30万 然后呢科技局的就可能要来企业检查 现在呢是这么个情况 1.今年我们高新复审,出的专项报告里面的研发数据的金额是按照我们账上的数据来的 ,企业所得税年报的数据是按照加计扣除的金额来的 我填107012的数和填107041的研发数是一样的 但专项的数又跟年报填的数不一样 因为23年被坎掉了一个项目所以没能加计 这个到时候该怎么解释呢 需要写情况说明差异吗
老师您好!光猫押金收取客户现金,以后客户不用要退回给客户的,需要开正式发票吗?
小规模纳税人应收账款收不回来怎么做账?
去年暂估了成本10万,今年企业所得税汇缴前补进来成本票5万,应如何记账
进项税额转出科目的依据是什么
老师,我刚 发现有两张票的项目名称写错了,本来是有色金属的,我选的时候选错其它废有色金属[捂脸]我不打算作废了,可以?
请问假如我们一般纳税人开了一张200万的3个点建筑劳务票出去,工人会再开票进来给我们,但是是在我们开票出去以后隔月,可以抵扣200万的增值税
老师,总公司跟A公司签合同了,总公司是河北省石家庄市的,A公司的这个施工地址在河北省沧州市,就目前的情况来看,能不能分公司给A公司开具发票
去年买的二手车,我填报表的时候不知道填哪个栏里,我做账的时候是用卖价/1.03×0.03提的增值税
你好,你们单位是免增值税的吗?
农产品是免税的,也卖一些征税的
也就是这个不一定是免费对应的收入是吗?如果是的话,应该是13%的。 主表在第一行13%销售货物一栏里面。
老师 我们卖的是固定资产二手车 不是货物
而且是简易计税的
你好,怎么会是简易计税?你是零九年之前购买的吗?
你们不是不符合要求,你为什么当时没有抵扣,是因为你们是二手机动车,发票是个普通发票,所以没抵扣,你不是政策不允许抵扣。
我买的也是二手车 而且买的时候我们是小规模 没有抵扣过进项
你买的时候是小规模,可以简易计税,但是你其他的都不符合要求,在3%简易计税里面填写,然后减免的1%在主表应纳税减征额和减免明细表,本期发生额实际抵扣金额,你们只需要交2%的增值税就可以。
减免表第不太会填老师 我们车卖了23000元,我提的税额是446.60元。减免表那几栏都填多少金额啊?
你好 23000除以1.03乘以2%。 本期发生额和实际抵扣金额里面。