借利润分配应付利润 贷应付利润, 借应付利润 贷应交税费,个税 银行存款 借利润分配未分配利润 贷利润分配应付利润。

老师我想问下,10月还是小规模纳税人,有个业务,但是没开票,现在11月了升为了一般纳税人,现在客户要开票了,这个税率是按多少开?是按照小规模的征收率开?还是一般纳税人税率开?客户想要13%的税率
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,其中欠款的部分是98115,我们给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢?
老师,请问公司申报工资薪金个税1-9月在别的电脑上面申报,10月(现在)申报提示×××上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。怎样更正操作处理?
老师请问一下,简易计税,及缴税会计分录。
建筑业挂靠工程,挂靠方是不是只需要用表格做账就行了,因为所有的业务都是以被挂靠方的单位名称来进行的!
公司美金支付15175 汇率7.88,换转成人民币107439 可对方开票的金额是107560.4 少支付金额应该是如何做会计分录?
老师,我刚冲红发票了,冲红日期是今天,那我直接去第二季度更正增值税申报变咯,发票6月多开了一次,免税的。。现在我要做股权变更,税局不通过,所以上次第三季度申报表与财报数不一样,我上次为了报税,改一致
老师,有工资薪金个税计算器不?个税怎么计算?
工商年报忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老师,别的老师别回答
不是很明白
借:利润分配-未分配利润 100 贷:应付股利 100 借:应付股利 100 贷:银行存款 80 贷:应交税费-应交个人所得税 20 代缴个人所得税时 借:应交税费-应交个人所得税 20 贷:银行存款 20
我这样写对吗?
你好,第一个分录未分配利润,二级科目修改一下,改成应付股利。 然后再做一个结转的,借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。
借:利润分配-未分配利润 100 贷:应付股利 100 借:应付股利 100 贷:银行存款 80 贷:应交税费-应交个人所得税 20 代缴个人所得税时 借:应交税费-应交个人所得税 20 贷:银行存款 20
这个凭证对吗?
你好 这个凭证不对的。
哪里错了?
应该怎么改?
第一个分录未分配利润,二级科目修改一下,改成应付股利。 然后再做一个结转的,借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。已读 2021-11-12 13:52
1、董事会决议,确定分配金额,借:利润分配-未分配利润,贷:应付股利; 2、分红,借:应付股利,贷:银行存款/库存现金; 3、代扣个人所得税,借:应付股利,贷:应交税费-应交个人所得税; 4、代缴个人所得税,借:应交税费,贷:银行存款/库存现金。
网上其他老师是这么回答的
好是需要计提 借利润分配应付股利贷,应付股利。然后最后再结转,你这个没有计提,没有结转直接合并到一个里面。
之前年度已经给股东分红了,没有记账,现在补记2021年,应该如何记账?
按照今年这个分录来做就可以的。
和以前年度是一样做的。
会影响利润表吗?
不影响你的利润表,但是会影响你的资产负债表和利润表勾稽关系。
当时没有申报个税,现在才申报个税。假设当时分了100,应该交20的个税,当时没有交,现在才交的。整个业务凭证应该怎么写?且不影响2021年的利润表
好股东到手的是100吗?
没有交个税是到手100,其实应该是交20的个税,给到股东的是80才对的。因为当要申报个税,所以直接给了100股东。现在补交个税,公司又出了20,这个20是要找股东要回来吗?整个业务凭证应该怎么写
你好,你的分红金额应该是125。 借利润分配应付股利贷,应付股利125。
能看懂吗?因为你们到手的是100,你需要交个税25才行。
申报个税,就是按100来申报的。不是125
按照125 125*20% 这个就是需要交的个税