借利润分配应付利润 贷应付利润, 借应付利润 贷应交税费,个税 银行存款 借利润分配未分配利润 贷利润分配应付利润。

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老师,购销合同开票的时候可以按总金额开一项出去,然后做一个excel清单附在发票后面可以吗?就跟开工程发票一样的
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比如一万块钱含税金额,算6个半点税的税额是怎么算?
老师,25年12月份的银行利息,忘记做了,这个必须做到12月份,还是可以做到现在3月份呢?
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不是很明白
借:利润分配-未分配利润 100 贷:应付股利 100 借:应付股利 100 贷:银行存款 80 贷:应交税费-应交个人所得税 20 代缴个人所得税时 借:应交税费-应交个人所得税 20 贷:银行存款 20
我这样写对吗?
你好,第一个分录未分配利润,二级科目修改一下,改成应付股利。 然后再做一个结转的,借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。
借:利润分配-未分配利润 100 贷:应付股利 100 借:应付股利 100 贷:银行存款 80 贷:应交税费-应交个人所得税 20 代缴个人所得税时 借:应交税费-应交个人所得税 20 贷:银行存款 20
这个凭证对吗?
你好 这个凭证不对的。
哪里错了?
应该怎么改?
第一个分录未分配利润,二级科目修改一下,改成应付股利。 然后再做一个结转的,借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。已读 2021-11-12 13:52
1、董事会决议,确定分配金额,借:利润分配-未分配利润,贷:应付股利; 2、分红,借:应付股利,贷:银行存款/库存现金; 3、代扣个人所得税,借:应付股利,贷:应交税费-应交个人所得税; 4、代缴个人所得税,借:应交税费,贷:银行存款/库存现金。
网上其他老师是这么回答的
好是需要计提 借利润分配应付股利贷,应付股利。然后最后再结转,你这个没有计提,没有结转直接合并到一个里面。
之前年度已经给股东分红了,没有记账,现在补记2021年,应该如何记账?
按照今年这个分录来做就可以的。
和以前年度是一样做的。
会影响利润表吗?
不影响你的利润表,但是会影响你的资产负债表和利润表勾稽关系。
当时没有申报个税,现在才申报个税。假设当时分了100,应该交20的个税,当时没有交,现在才交的。整个业务凭证应该怎么写?且不影响2021年的利润表
好股东到手的是100吗?
没有交个税是到手100,其实应该是交20的个税,给到股东的是80才对的。因为当要申报个税,所以直接给了100股东。现在补交个税,公司又出了20,这个20是要找股东要回来吗?整个业务凭证应该怎么写
你好,你的分红金额应该是125。 借利润分配应付股利贷,应付股利125。
能看懂吗?因为你们到手的是100,你需要交个税25才行。
申报个税,就是按100来申报的。不是125
按照125 125*20% 这个就是需要交的个税