你好 借其他应收款 贷银行存款
老师请教一个问题。我们单位有公岗人员,社保交的是养老、医疗、生育、失业,但前提是他们的社保单位负担的是财政拨款,实际上先是单位垫付单位承担和个人承担这一块,到年底财政直拨单位负担这一块、个人还是自己在上交个人承担的。像这种的怎么做账
请问请问老师请教一个问题。我们单位有公岗人员,社保交的是养老、医疗、生育、失业,但前提是他们的社保单位负担的是财政拨款,实际上先是单位垫付单位承担和个人承担这一块,到年底财政直拨单位负担这一块、个人还是自己在上交个人承担的。像这种的怎么做账~~~~
老师你好 我发现我2021年的公积金分录都做错了 我是 计提的时候 借 管理费用 公积金 单位部分 其他应收款 公积金 个人部分 贷 应付职工薪酬 应付住房公积金 支付的时候是 借 应付职工薪酬 住房公积金 其他应收款 公积金 个人部分 贷 银行存款 发放工资的时候 又做成了 借 应付职工薪酬 应付职工工资 贷 银行存款 其他应收款 公积金 个人部分 。。。。。 我的问题是公积金个人部分是不是不应该计提的 我现在怎么办呢?怎么调账?
你好,老师,今年财政局让我们单位先自己垫付一个的住房公积金单位部分,明年再向它申请拨款,这个怎么做账呢?
你好老师,我单位是全额拨款事业单位,2022年11月财政局拨付了一笔项目资金,当时财务会计:借:单位管理费用,贷:财政拨款收入。预算会计:借:事业支出贷:财政拨款收入年末,财政局说一般公共支出超了,需要将这笔支出调到存量资金中列支,这个分录应该怎么做呢?谢谢
老师,公司想要上市,需要满足什么条件
老师,房东不愿意开租金发票给我们,然后公司去代开,那请问代开产生的个税及房产税的账务处理是?
老师,只能发三个图片,我等一下再给你发答案,答案部分(4)甲产品成本明细账,工资费用和制造费用最后一行,在产品成本的工资费用,制造费用为什么两个都是零?
老师,您好!请教您 已知条件是:上期结转材料金额为 143690.70,本期领材料金额为 642768.53,完工产品材料金额 599170.30,在产品材料金额 187288.98。直接材料金额 108311.50,制造费用金额 73249.09,动力费用 32353.00。就想求出完工产品的分配率,或在产品的分配率来,从而分配出:工和费的金额。老师,请问公式如何写能指导一下吗?
以工单核算成本,但是我司跟我客户需求下工单,还有一个就是,生产线6月份还在做4、3月的工单。6月都还没有生产5月的工单,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月这都没有投入啊这怎么办呢
图片中营业收入384亿,营业税金及附加才3885万,那么营业税金的税率是多少?
老师,我要0申报,请帮我看看都怎么填
老师,请问哈尔滨食品小经营核准证延期,可以在政务网上提交么
已经申请统计确认的进项税额能够撤销吗?
火锅底料厂的直接人工分配方法有哪些?制造费用有哪些
那明年收到款呢?怎么做政府补助收入呢?
你好 这 是补助吗 不是垫付吗 ?
平时财政拨款都是入到政府补助收入里的,支出时入行政支出,今年垫付借其他应收款,贷银行存款,明年收到款后借银行存款,贷其他应收款,但我怎么把这笔钱入到政府补助收入呢?
,您是属于事业单位吗?
行政单位
行政单位的没做过这个科目用不准。要企业的我会。