你好; 你这个月红冲 是因为上个月做的分分录不用做; 你就做 :借其他应付款 借管理费用-差旅费 ,金额负数
老师,上月有预提费用,借:管理费用-其他,贷:其他应付款-其他。本月收到发票,应该怎么做分录?需要做几笔分录?
请问:上年计提了费用(跨年支付),挂在其他应付款-预提费用。分录:借:管理费 贷:其他应付款-预提费用 本年支付这笔费用,但费用计提多了,上年损益已经结转,请问如何冲减多计提部分,分录怎么做?
上月计提物业费的分录 借:管理费用 贷:其他应付款 感觉做错了,这个月开发票来了还有进项税怎么抵消上个月的分录
上个月做了一笔预提费用借管理费用-差旅费贷其他应付款,这个月怎么做冲回来的分录
以前月份有一笔,借管理费用,贷其他应付款。后来这笔业务取消了,怎么做对冲的分录呢?
银行对账员处应该是银行还是会计签字?
个体户不开公户 用经营者的独立账户能行吧
@董老师我再提问的,请问您今天都在线对吧?
母公司可以向子公司销售货物吗
老师,进行财务审计的都是为了投标用吗?
老师,我是个体户,营业收入走私户比较多,每个月30万左右,也需要报税吗?能用朋友公司公户收款?
#提问#老师,您好!我们公司属于酒店,对外出租客房,如果缴纳房产税的话,我们公司酒店所在的一栋楼,都要我们缴纳吗?
请问:这道题没读懂啥意思?
#提问#老师,您好!我们公司从事租房中介服务,从开发商物业处租入一栋房子,再往外出租,缴纳房产税的话,由谁缴纳,是房东缴纳,还是我们公司缴纳的呢?
老师,有个活大概在300万左右,纯人工,没有材料票,但是公司是一般纳税人工程公司,如果开9个点票出去,没有进项进来怎么办。那人工工资怎么发放