你好; 那你主要是想问什么 ;问做账分录吗
老师,请问这个月的进项税额抵扣增值税发票不够,导致本月增值要交的多了,请问有什么办法吗?我们是一般纳税人
一般纳税人进项发票没有勾选抵扣,月底是不是不用做进项税额转出到未交增值税
一般纳税人进项够,不用交增值税,成本不够是什么原因
一般纳税人进项够,不用交增值税,成本不够,而且上个月还进项转出了,是做信息类的
一般纳税人商业企业 进项发票不够已交增值税 但是销售数量大于进货数量 结转成本用其他材料代替结转可以吗?会不会有影响
可以给法人每月发工资吗
假设个人每月工资收入10000元,扣除专项附加后不用缴税。现在有个急事对方要求提供个人收入的完税证明。个很所得税app只能反应缴纳的税款。那这10000元每月的工资收入怎么体现
假设个人每月工资收入10000元,扣除专项附加后不用缴税。现在有个急事对方要求提供个人收入的完税证明。那这1000元每月的工资收入怎么体现
个人收入的完税证明怎么开
老师,从龙岗跨区迁移地址到龙华区,变更退税税务机关需要结清之前的未退税吗,未提交过出口退税的
新电子税局可以更正往期的报表吗?
本月处置车辆,是不是原值减处置的金额等于账面价值,对应影响资产总额
老师,25年的继续教育从哪里登陆呀
个体户经营所得去年错误可以更正吗?还是只需要更正年度汇算就行?现在更正逾期吗?
老师来货的发票是牛皮纸,我可以按我们的名字入库开票吗,比如牛卡纸
这样的情况是不是正常的
进项转出怎么做分录,是不是成本也跟着少结转了
你好; 你进项税转出了。 说明不抵扣进项税。 那么成本费用金额会增加的;
增加?我进项转出了,我本期增值税不用交,利润表成本不够,
你好; 进项税转出的分录是 :借成本或者费用 贷应交税费-应交增值税-进项税转出 ;这样来做分录的 ;
我是借成本,进项转出,贷应付帐款,都是负数
你好 ; 先做转出 借成本或者费用 贷应交税费-应交增值税-进项税转出 ;; 收到红字发票 在做 :借成本或者费用 负数贷应付账款 负数 这样才对
先做借成本321661.19贷转出321661.19那我本期转出了321661.19 收到红字发票?在你说的那个分录,
借成本负数,贷应付帐款负数收到的票面合计金额?
你好; 是的。 意思就是你不需要抵扣了。 把进项税转到成本去; 实际就是 你收到的专票 当成 普票 价税合计入成本费用去了。