你好; 那你主要是想问什么 ;问做账分录吗

老师,请问这个月的进项税额抵扣增值税发票不够,导致本月增值要交的多了,请问有什么办法吗?我们是一般纳税人
一般纳税人进项发票没有勾选抵扣,月底是不是不用做进项税额转出到未交增值税
一般纳税人进项够,不用交增值税,成本不够是什么原因
一般纳税人进项够,不用交增值税,成本不够,而且上个月还进项转出了,是做信息类的
一般纳税人商业企业 进项发票不够已交增值税 但是销售数量大于进货数量 结转成本用其他材料代替结转可以吗?会不会有影响
老师,昨天的问题需要问一下,增值税报表填写在未开票收入那里了,会导致增值税和所得税收入不一致吗? 我们在账上需要体现780的销项税额,借方记到哪里呢
业务收购小麦明细表会计要核对金额吗有50笔呢
老师您好!应交增值税—出口退税,贷方有余额,其实退税款已经收到了,应交增值税—进项税额,借方有余额,就是已经退了的增值税,我可以把这两个科目一借一贷平了吗
公司停员工的社保,怎么操作
人在江苏上班,月工资1万,个税应该多少? 然后有一个孩子,父亲还在,母亲不在了,老婆没有用到减免,这样这个人最后个税可以减免多少? 最终这个人的个税应该交纳多少?
燃烧机、空压机 属于环保设备吗?
五金产品电线,电缆是不是选择哪类开票?
还有这两道题,同一个答案,一道题里对,一道题里就不对。
待摊费用最长能摊多少年?
你好老师,用 应付账款 暂估成本,用其他应收款的借方余额冲部分应付账款,这个合并会计分款怎么写呢?
这样的情况是不是正常的
进项转出怎么做分录,是不是成本也跟着少结转了
你好; 你进项税转出了。 说明不抵扣进项税。 那么成本费用金额会增加的;
增加?我进项转出了,我本期增值税不用交,利润表成本不够,
你好; 进项税转出的分录是 :借成本或者费用 贷应交税费-应交增值税-进项税转出 ;这样来做分录的 ;
我是借成本,进项转出,贷应付帐款,都是负数
你好 ; 先做转出 借成本或者费用 贷应交税费-应交增值税-进项税转出 ;; 收到红字发票 在做 :借成本或者费用 负数贷应付账款 负数 这样才对
先做借成本321661.19贷转出321661.19那我本期转出了321661.19 收到红字发票?在你说的那个分录,
借成本负数,贷应付帐款负数收到的票面合计金额?
你好; 是的。 意思就是你不需要抵扣了。 把进项税转到成本去; 实际就是 你收到的专票 当成 普票 价税合计入成本费用去了。