你好,去税务局消除异常申报就行了

我上个月多申报了未开票50多万 然后这个月收入只有45万 (其中7万开票,未开票38万,这个我要怎么申报呀? 是不是开票那里正数7万,未开票 38万, 剩余12万,下个月再冲减?
请问下,如果当月申报20万收入,其中有5万元因为当月没有发票所以先申报在未开发票兰里。下个月有了发票,并把5万元补开了,现在申报改怎么申报。
老师您好,因为之前申报增值税的时候,暂估作为未开票收入已经申报了,累计未开票收入是340万,但是这个月开了100万,只暂估了80万,如果做进申报的话,就会变成这个月收入-20万,这样会不会太扎眼了,会被税务老师说啊?
如果我这个月申报了未开票收入 20万 下个月发票开了100万 包含上个月未开票20万 那我下个月申报时我报差额80万吗 如果这么报那我税控盘得数和申报的数不一致了怎么办
老师,这个没有统计,如果做了50万的无票收入开了82.1万超了32.1万,才会显示销售额累计值是负的吗?那这个月开票就需要申报67万多收入0。如果是以前的年月的未开票收入(暂时回不了款),系统问题,我是不是得去大厅申报。之前几个月都未显示,就这次申报显行未开具发票5列6列为负数
老师 我们国外的店铺 是从今年5月份才开始的收益 我得算10.31日的资产负债表 那我的年初数 是截止到5.31的数值 然后期末数是截止到10.31日的数值是吧
应付账款是负数影响股权转让吗
老师,出口销售合同要不要交印花税
老师,我要继续教育,以前采集过信息,但显示说,没有我的信息,我应该怎么做
如果公司是亏损的情况下,需要计提所得税吗?要调整递延所得税吗
想知道再开具多少发票不需要缴纳企业所得税,看哪个科目?
老师,请问,快递费,一般纳税人,税率多少?
老师好,研发费用可在汇算清缴时做还是可以在季度预交时做
老师,我们是商贸公司,预售没有进项发票,先开销项发票可以吗?
老师,您好,请问工资跨年申报个税和账上不一样怎么写情况
那我可以申报时未开票收入写负20万 开票写100万 这样可以吗
你好 ,是不能填写负数的,要去消除异常