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7.1月29日,工行存款支付广告费用20000元,转账支票号为ZZ3245。 8.1月30日,王平报销业务招待费600元(以现金支付)。 9.1月31日,收到行政部原方借款3000元现金。 10.1月31日,生产部领用原材料50 000元。

2021-11-15 15:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-15 15:44

借销借费用-广告费20000 贷银行存款20000 管理费用-招待费600 贷现金600 借现金3000,贷其他应收款-原方3000 借生产成本50000 贷原材料50000

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借销借费用-广告费20000 贷银行存款20000 管理费用-招待费600 贷现金600 借现金3000,贷其他应收款-原方3000 借生产成本50000 贷原材料50000
2021-11-15
1借银行存款-美元户1000000 贷实收资本1000000
2021-11-15
以下是根据您提供的信息所做的会计分录: 1月1日: 借:银行存款 — 中行 — 美元户 1000000 贷:实收资本 — 某公司 1000000 1月8日: 借:原材料 2000000 借:应交税费—应交增值税(进项税额)34000 贷:应付账款—爱得公司 2034000 借:营业外支出 10000 贷:银行存款 — 中行 — 运杂费户 10000 1月10日: 借:银行存款 — 佳佳百货 40000 贷:应收账款 — 佳佳百货 40000 1月11日: 借:库存现金 10000 贷:银行存款 10000 1月16日: 借:应付账款 — 东风公司 510000 贷:银行存款 510000 1月20日: 借:应收账款 — 佳佳百货 468000 贷:主营业务收入 400000 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)68000 借:主营业务成本 320000 贷:库存商品 320000 1月29日: 借:销售费用 — 广告费用 20000 贷:银行存款 — 工行户 20000 1月30日: 借:管理费用 — 业务招待费 600 贷:库存现金 600 1月31日: 借:其他应收款 — 原方 3000 贷:库存现金 3000 借:生产成本 — 材料费 5000
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