直接拒绝接受就好;他的供应商给他开什么票,和他对你开什么票没有关系; 他向你开什么票,要看他向你销售了什么东西;不要接受他这种不合规发票;
老师,我想咨询一下,我遇到一个老板,他们公司找的代账公司做外账,他跟我说他们是商贸企业,销售一次性拖鞋,他们给客户开票开一次性拖鞋,但是,没有对应进项票,进项票只有牙刷的进项票,我说这个账怎么做啊?账面不就出现负数了,她说她代账会计就这样做,做的好多年了,都挺好的,他有两个公司,一个商贸,一个制造,就是制造的公司生产的拖鞋卖给他自己的商贸企业,因为两个公司都是他自己的公司,所以他不想开进项票,就用其他公司给他开的牙刷进项票抵,牙刷进项票很多足够低的,所以,他不想他自己的制造公司交税,所以不开票,所以对于商贸企业就没有拖鞋的进项票,而这块的款项他说也不走对公,我想问一下有经验的老会计,帮我解答一下,他的代账会计是怎么做这个账的?
咨询一个问题,就是供货方之前多给我们开了两万发票,然后公司之前也已经认证抵扣了,我现在要给他们开红字发票信息表,里面需要填商品编码,因为要对应对方的商品编码,但是我的开票系统里没法添加这个商品编码(可能不在),现在就打印不出来这个信息表[捂脸]
老师,我们是建安项目,如果一家材料公司给我提供栏杆的制作安装,包工包料,他们开票的时候开的是建筑服务*护栏制作安装,我们总公司会计说不能开成制作,就开成安装,因为制作要认定成13的税率,如果没有办法划分制作安装是要从高计税的,但对方供应商单位不同意,他们说当时也是咨询了税务局这样开是可以的只要他们做账的时候是把制作和安装划分开的就行,而且如果只开安装就只是体现出了人工这块,就体现不出他们材料这块,我现在很蒙,公司这边说必须开成安装,但供应商这边说不行
老师,您好。我们有购入一款商品是颗粒硫磺,开票对应的编码是化学试剂助剂。现在由于供应商换了他的供应商,所以现在他开给我们的编码是橡胶制品,因为他的上游开给他的也是橡胶制品。请问这样的票可以接受不?
老师,请问一个产品进口进来,完全没有经过任何再加工,直接出售给国内客户,进口增值税率和销售增值税率可以不一致吗?进口增值税率是9%,国内销售可以使用13%的增值税率吗? 情况:因为该产品含有3%的杀虫剂成分,海关怼杀虫剂有监管,必须使用杀虫剂的海关编码申报,那个海关编码下对应的进口增值税率是9%。 但实际产品80%以上都是塑料,我们在国内销售是按塑料制品销售,开票也想按塑料类开,对应的增值税率就是13%了。 这样会有问题吗?
老师,我用MI01,MI04,MI07,完成了盘点差异,不小心被我用MI02删除了MI01生成的凭证号,请问怎么解决啊,谢谢!
老师,什么样的薪金补贴是无需申报个税的?
老师咨询一下,批发零售公司库存结转成本一般用什么方法好
老师好,我们是小规模纳税人,23年的总收入是55万,第四季度开了33万的票,有个1个点的税额,那按简易办法计算的应纳税额是多少呢?
老师,我们去年生产的设备,因为主体部分完工且可以运行就先发货并销售,并给对方开具全额发票和收到款项是全套设备款项,而且也确认了全套设备收入。但是成本只确认了主体完工部分,我们提前开票确认了收入,但是成本今年还在发生,我可以继续确认该项目的成本么
长期未申报业务确认,这个要怎么操作
企业升规后,如果第二年营业收入打不到要求会如何
老师,麻烦发一下委托加工和受托加工的业务流程图,谢谢
老师,这题有疑问,不是专门借款只用了4400吗?
老师,加油站被税务要求补交2023年和2024年的无票收入,更正了增值税和个人经营所得税税务报表后,财务报表也要更正,我是不是要先改账才能改财务报表,账要反结账到2023年吗
老师,他这个颗粒硫磺是含有20%橡胶的。他们是贸易公司,别人这样开给他进项,他就只能这样开出来销项
如果是你说的这种情况的话,你是可以接受他的发票的;