你们填在3个点,然后减征2个点

老师好,10月份我有一张电子发票税额开错了,开成了1个点,现在报税这张票的税点和金额不知道要填在哪里了?一般纳税人没有一个点的填票空格,需要怎么办?
老师,要是我们有张发票税率原来应该是13个点的发票结果错开成3个点了,又跨月了,那我现在报税该怎么报?这个月是按3个点的开票金额来报税还是按13个点来报税?
老师您好,我是一般纳税人,3月份没有开发票,但是红冲了一张去年的发票,我现在在电子税务局申报要怎么填写呢
老师好,请问一般纳税应该开13的售票,1月份有张发票里面的有一行税点开错了误开了3%的税点,导致我现在申报一月份的增值税填写报表时取数不正确,取数税额按照开票金额取的70206.98,总销售额540225.9元,税应该是70229.37。这怎么办,刚刚把1月份这张开错的发票红冲了。我这个月申报增值税应该那么申报?按照哪个数申报交增值税啊?申报数跟系统自动取数不一样会不会预警
老师您好,本年度差旅费产生了五万多,比去年多了四万多。1,可以企业所得税前全额扣除吧,不存在招待和福利事项,2、不会产生风险预警吧
公司讲自己租来的办公场所 租出去一间给其他公司使用,对方付款后我们需要给他开什么样的发票呢
请问老师,去年进项发票有些公司没开给我们,今年5月所得税汇算之前开进来是不是就可以抵25年的所得税?
老师,问下个人报销酒可以做业务宣传费去吗?
12月未报销但是开12月专票了,可以抵扣,账务税务怎么处理
企业所得税汇算清缴退税,12月计提所得税时计提退完税实际四季度付的税款,还是汇算清缴退税前的税款。
老师,没计提印花税可以直接申报吗?
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
收款了款三年过去了,客户都没有说要开票,现在问他,他说不用开了,账务怎么的处理呢
老师,我问下我们公司是小规模纳税人吗公司注销了,实收资本怎么做账呢,未分配利润是亏损的
这张票是不是这个月要作废重新开具?
三个点是在简易征收里面,可以吗
这个只能红冲不能作废
嗯嗯,那这张票是不是要在这个月冲红,然后重新开具?您说的三个点在简易征收里面,填着可以吗?
好像填不了免征的2个点,麻烦老师帮我在图片中标注一下,谢谢了
只能填在3个点里面,你们开不了一个点呀
我知道开不了,主要是10月份开错了,现在只能到11月份才能冲红了,但是现在申报的话是不是得按照实际金额先报上去?这个1个点的不知道怎么填了
这个没有对应的申报点,要去大厅申报