你好,同学 借,银行存款 贷,递延收益或专项应付款

老师,我们是农业公司。本月收到猕猴桃产业项目建设专项款,100万,我借方,银行100万,贷方应付账款—专项应付款100万,,随后,我们支付了承包我们园子网架设施的工程队10万,我怎么做账?分录?谢谢老师。
老师,我们本月收到了政府给我妈建园猕猴桃的钱,100万,一个项目款,我怎么入账,我做的借银行,贷方,应付账款—应付专项款—猕猴桃集群项目款,可以吗?我们马上验收审计看账,我怕做错了。
老师,我们收到一笔猕猴桃集群项目款100万,我借方银行,贷方专项应付款,我买水泥杆,借专项应付款。贷银行。。。我在想我啥时候把水泥杆这个放入到基地成本里了?
老师,以下分录您帮我检查一下,是不是对的呢? 6月1日,收到政府专项扶贫资金 借:银行存款 20万 贷:专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借:在建工程—项目 20万 贷:应付账款—供应商 20万 支付货款 借:应付账款—供应商 20万 贷:银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借:银行存款25万 贷:专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借:在建工程25万 贷:应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借:应付账款—供应商227500 贷:银行存款227500 6月30日完工验收,在建工程转入固定资产 借:固定资产45万 贷:在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转,结转到“营业外收入”吗?货款还有22500元是保证金,1年后支付,此笔款项该怎么体现呢
当初建账的时候未录入一笔预付款,现在突然想起来了,相当于我们给甲公司付了预付款,然后他们发配件,现在不做这个项目了,甲公司把配件卖给丙方,收的钱给我们,我们预付款减少,可以这样做吗,借,预付账款,贷资本公积, 收到钱的时候,借,银行存款,贷,预付账款?
老师,我们公司下面有个供应商,发票给我们开完了,我们要给他付工程款,但是他们的账户冻结了,然后写了一个委托收款的证明给我们,指定一个个人收款,这样可以吗
老师,除了转自用不交增值税还有别的方法吗
老师好,一般纳税人公司注销前,收入怎样变化比较合理?谢谢!
公司经营了3年了,已经一年半没有任何业务,零申报的呢,截止25年报表做完后,资产负债表所有余额清零了,利润表当年净利润-7445元,银行余额是0,所以现金流量表余额也是0,目前由于还是没有找到合适项目,老板要注销公司的话,我要怎么注销,简易注销吗,还是去大厅啊,我没办过,不知道流程,还有就是我们这样的情况需要交税吗
请问小规模企业开具免税农产品普通发票10万元,应该怎么记账?
老师,请问结转增值税及附加税,计提折旧需要哪些附件放在凭证里?
老师,我有一家公司之前是两个自然人股东,现在有一个公司要注资我公司,并且进行增资这个需要怎么操作
老师,我问一下这边要开78W的票 进项是多少?
老师,你好!小规模,我们购入生姜5000,分录这样写的:借:生产成本——辅助材料 5000 贷;应付帐款5000 ,但后面我卖掉生姜一部分,收到现金50元,我们该怎样记帐呢?
老师,请问一下我们公司半贸易,半制造,而且制造也只是简单的组装,而且也没有库管,那我制造这一块的账应该怎么做呀,我又没有领料单这些,只有发票的合同,而且供应商回来货所有的发票都是开在一起的
直接就是专项应付款,没有这个科目啊?
你就在应付账款或者是其他应付款下面增加这个明细科目就可以了。
我就做的这个科目。啥时候冲销了?就是啥时候做到借方?
你使用这个钱的时候,就是借专项应付款贷银行存款就可以了。