借管理费用贷银行 这么做的吗 借银行贷其他应付款做这个

老师,您好,有一笔错帐怎么更改,3月份借银行存款贷预收账款 4月份借银行存款贷应收账款 导致账上挂了一笔应收账款,结果银行存款余额还平了。如果修改银行存款余额就会不平。 4月份那笔分录应该是借预收账款贷应收账款。但是他们做成了借银行存款贷应收账款
老师6月有一笔账是这样做的:借预付账款10万 贷银行存款 借固定资产100万 税金10万 贷:应付账款 7月的时候账上应付账款贷方为10万元,请问这个怎么做调整?
2020.3月,银行日记账多抄了一笔财务费用。 记账凭证也多做了一笔。 导致12月份的资产负债表余额是12295.31 实际银行存款是12283.58 一月份发现问题。一份记账凭证冲销。 银行日记账是不是也要冲销一笔利息。 冲销用的科目是财务费用。如果不按以前年度损益调整。会怎样。
请问10月份有一笔费用是个人代垫的,结果做成银行付款了(实际并不是银行付款),导致11月初银行存款日记账有差额,那么这个月应该怎么调整?
老师,请问,我2021年12月份的一张凭证是购买固定资产,是现金付款,作成了银行存款付款,当时没注意,导致余额不对了,这个月做完账才发现,要怎么调整?
利润表把营业成本100万调到销售费用了,现金流量表需要改吗
老师好请问雇佣一个已在别的公司交保险的人,按次付款,一次五百,一个月大约5到8次。只能按照个税劳务报酬申报个税吗?不是有个政策不超500不用纳税吗?
个人房东不去开发票,公司是小规模纳税帮他办、最后票开的是房东名字。 假设小规模纳税人公司把税钱算进租金里,合同写“含税租金”。 比如:原房租:48000 税:4344 合同写成:52344 (含税) 公司做账: 借:管理费用—房租 52344 贷:银行存款 52344 那这4344 的税能不能全部入账扣除呢?
老师,牛津布做出来的箱子,税收编码应该选什么?
老师我想问一下高新企业到期了,再申请的话还有国家给的补助吗
老师,公司有不同的业务板块,入账时收入已经用二级科目区分出来。那费用呢?如果区分开啊?
老师好,请问我们单位雇佣一个30岁的人(此人在别的公司已交保险),我们公司怎么处理账务能合理避税呢?就是应该怎么做?老师写的详细点吧?
单位是做团餐项目的,现在有个外地项目,本身是包员工餐的,但是现在是前期设备不足,所以是自己先吃,所以现在要给这几天发员工餐补费用,这个凭证怎么做呢
25.12月计提了12月工资2万,但是26年1月份实际支付12月工资是6万,这个在汇算清缴的时候 该如何调整职工薪酬,税法认可的25年12月的工资应该是多少?
郭老师,个体,A报表没有申报数据,申报B报表收入带出数据,这个是从哪里带入的
那么上个月的凭证就只有费用原始凭证,没有银行回单呢
这个月更正就可以的