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回迁的毛坯房批量装修后用于出租(写字楼),印花税税目是按照“加工承揽合同”万分之五。对吧?

2021-11-16 08:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-16 08:31

你好,装修需要按建安合同缴纳印花税(万分之3)才是的 

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快账用户1877 追问 2021-11-16 08:35

哦。区别是:不装修就不能使用的“装修”按万分之三,已经能使用的/使用中,再加固或者装饰的“装修”按万分之五。对吗?

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齐红老师 解答 2021-11-16 08:35

你好,再加固或者装饰,也是按建安合同缴纳印花税(万分之3)啊

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快账用户1877 追问 2021-11-16 08:38

哦(´-ω-`)广东税务\\小机器人回复的:普通房屋装修按万分之五。 怎么理解?

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齐红老师 解答 2021-11-16 08:39

你好,普通房屋装修按万分之五,这个是错误的 

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快账用户1877 追问 2021-11-16 08:45

吃惊、尴尬我快把小机器人当“字典”了… 很高兴是您回答我的问题。 我们租入再租出写字楼的合同,都要按千分之一缴税印花税。对吧?

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齐红老师 解答 2021-11-16 08:47

你好,租入再租出写字楼的合同,是按财产租赁合同缴纳印花税,税率是千分之一

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快账用户1877 追问 2021-11-16 08:50

印花税是行为税,双方都要缴纳。我们租入写字楼的合同也要缴纳印花税。对吗?

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齐红老师 解答 2021-11-16 08:53

你好,是的,租入和租出都需要缴纳印花税 

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快账用户1877 追问 2021-11-16 09:25

新成立的公司,装修初期没缴印花税,装修结束才按合同收票、缴纳印花税,电子税务局按次申报的,上面没有逾期申报,就正常申报的。会有什么后果/影响?

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齐红老师 解答 2021-11-16 09:26

你好,属于税款所属期不对 应当去大厅填表补做申报才是的 

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快账用户1877 追问 2021-11-16 09:28

如果已经在电子税务局申报了呢?有什么后果/影响?

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齐红老师 解答 2021-11-16 09:29

你好,属于税款所属期不对

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快账用户1877 追问 2021-11-16 09:29

会有什么后果/影响?

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齐红老师 解答 2021-11-16 09:30

你好,可能被税局处以一定额度的罚款处罚

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快账用户1877 追问 2021-11-16 09:35

以什么为处罚金额的标准?跟申报的印花税金额有关是吗?

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齐红老师 解答 2021-11-16 09:38

你好,这个就看税局裁量了,是申报所属期错误。 与印花税金额无关

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快账用户1877 追问 2021-11-16 09:46

应该按租赁合同金额一次缴完的印花税,实际按每月租金收入缴纳的印花税。即:有1份1年出租合同的印花税,分12个月按每月租金申报缴纳的。其他合同都按规范申报缴纳了。那个没按规范缴纳印花税的操作,会有什么后果/影响?不知道我表达清楚没,希望老师帮忙解答~

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齐红老师 解答 2021-11-16 09:49

你好,是申报所属期错误。 可能被税局处以一定额度的罚款处罚 (是针对这个回复有什么疑问吗)

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你好,装修需要按建安合同缴纳印花税(万分之3)才是的 
2021-11-16
同学你好, 首先第一点关于印花税的问题,印花税的计提依据就是合同列明的金额。第一个合同上列明13100金额,有没有单度区分空调和运输?有没有无税单列金额和税额?关于4500的追加费用是否存在补充协议?如果区分了空调和运输费金额,则报印花税时系统上需要对购销合同和运输合同分开选择;如果单列了无税金额和增值税额(合同里都要写出来),那印花税报税基础就按照无税金额填写,否则,需要按照用金额为基础计算增值税;第三追加4500有补充协议,且如上面二说的,价税分开都单度在协议中列式了,那就按照无税金额列式,否则4500全额列示,如没有补充协议,联系跟对方签一个,否则入账报税都不规范。
2023-06-04
因为2018年税率是10%,2019年4月1日起原来10%税率的降到了9%
2020-10-28
你好,学员,稍等一下
2022-10-31
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