你好,装修需要按建安合同缴纳印花税(万分之3)才是的

回迁的毛坯房批量装修后用于出租(写字楼),印花税税目是按照“加工承揽合同”万分之五。对吧?
东海公司,南航公司两个投资人决定合股投资8000万元经营一家商城,其经营范围主要为服饰,家用电器和日用百货,并开设一个冷饮店,以租入三层楼房一栋,其中一楼经营日用百货,二楼经营服装,家用电器,三楼为冷饮店。营业执照已办妥,准备开业。请为公司设计一套会计制度,监视前调查获得以下资料。公司名称为江河商城有限责任公司,已在银行开立账户,除两家和股投资外,还准备向银行贷款和吸收他人资金,但他人投资不作为股份,只作为长期应付款,按高于同期银行存款利率10%利息商城和冷饮店均需重新装修后方能开业,需购入收款机,货架,柜台,音响设备,桌椅等设备,输车辆冷饮店的收入作为非主营业务收入处理。商城购销活动中,库存商品按售价记账,可以赊购赊销。故请的安保保洁人员若干人每月按计时工资计发报酬,奖金视营销情况而定,房屋按月缴纳租金,按规定缴纳增值税,所得税,城市维护建设税和教育费附加税率按国家规定执行。我是公司要求管理费用,销售费用等共同费用应在商场和冷饮店之间按比例分摊利润,要按商场和冷饮店分分别计算税后利润,按规定提取公积金。问题与任务:江河商城有限责任公司应如何设计会计科目?
问题一、采购空调合同签了付了13100元没收到发票呢 空调用不了 需要加4500换个空调型号 13100元空调合同里显示一个按专票13%税率,物流装修费按9%专票税率 这怎么报印花税写会计分录合适? 问题二、市场入驻协议2023年4月27号是签了别人的房子租3年 5月5号吧只先付了3月房租费21568发票已收到是普票,和先付了3月的物业管理费4680是专票已收到发票,这怎么报印花税写会计分录合适? 问题三、在租的3年期限房里开始装修,合同里没显示按百分之几税率,一共是7万多,5月10号左右只先付了40%的钱28979.6元,没收到发票,剩余说是分2次,1次竣工后,1次质保期满后,那这个怎么报印花税合适,分录怎么写合适? 具体怎么操作才是对的合理的,老师
老师,您好,我们公司11月份在一个云上跳平台做服务项目, 然后是以老板个人银行卡收款的,收了13万,我现在要做分录,上报税务,这个分录及后面金额怎么算呢
客户要一万元的票,票面税率13%,收400元的税点。那1万元,9%的票面税率收多少税点
一般纳税人销售陶土砖开票税率3%正确吗
和一家劳务公司签了协议,我们付劳务款,他们给开票。这个月让我们付另一家劳务公司钱,另一家公司给我们开票。协议不重新签可以吗
老师您好,请问收到发票没有税号,电子税务局上面查询不到,后面也红冲了,请问需要做账吗?是成本发票
电商小白,没有做过账,应该怎么做
老师,甲方自然人转让给乙方自然人50%股权,这个股权甲方是付了500万到公司的,现在按1元转让给乙方,公司利润是50万,请问缴纳个税是按1还是按利润50万缴纳?
工程劳务公司,12月农民工工资12万,甲方明年1月份代付这批工资。本月做了计提劳务费,1月实发了后申报个税。这12万农民工工资可以入12月的主营业务成本么
通过人力资源中介公司雇的人员服务费、保险、工资应该怎么做账?
股东溢价完成实缴,请问印花税按照资本公积+实收资本缴纳还是按照实收资本缴纳
哦。区别是:不装修就不能使用的“装修”按万分之三,已经能使用的/使用中,再加固或者装饰的“装修”按万分之五。对吗?
你好,再加固或者装饰,也是按建安合同缴纳印花税(万分之3)啊
哦(´-ω-`)广东税务\\小机器人回复的:普通房屋装修按万分之五。 怎么理解?
你好,普通房屋装修按万分之五,这个是错误的
吃惊、尴尬我快把小机器人当“字典”了… 很高兴是您回答我的问题。 我们租入再租出写字楼的合同,都要按千分之一缴税印花税。对吧?
你好,租入再租出写字楼的合同,是按财产租赁合同缴纳印花税,税率是千分之一
印花税是行为税,双方都要缴纳。我们租入写字楼的合同也要缴纳印花税。对吗?
你好,是的,租入和租出都需要缴纳印花税
新成立的公司,装修初期没缴印花税,装修结束才按合同收票、缴纳印花税,电子税务局按次申报的,上面没有逾期申报,就正常申报的。会有什么后果/影响?
你好,属于税款所属期不对 应当去大厅填表补做申报才是的
如果已经在电子税务局申报了呢?有什么后果/影响?
你好,属于税款所属期不对
会有什么后果/影响?
你好,可能被税局处以一定额度的罚款处罚
以什么为处罚金额的标准?跟申报的印花税金额有关是吗?
你好,这个就看税局裁量了,是申报所属期错误。 与印花税金额无关
应该按租赁合同金额一次缴完的印花税,实际按每月租金收入缴纳的印花税。即:有1份1年出租合同的印花税,分12个月按每月租金申报缴纳的。其他合同都按规范申报缴纳了。那个没按规范缴纳印花税的操作,会有什么后果/影响?不知道我表达清楚没,希望老师帮忙解答~
你好,是申报所属期错误。 可能被税局处以一定额度的罚款处罚 (是针对这个回复有什么疑问吗)