你好,可以根据你的税负来 销项减去留底减去进项)/不含税收入=税负
老师:请问申报表里的进项税额和上期留底税额是怎么计算出来的(这是12月的申报表)?科目余额表是选择的整年的导出的!应抵扣税额合计是不是应该和进项税额期末数一致?
老师,我收入销项上期应抵扣和期末留底都是确定的,进项怎么算出来?
老师,根据销项税来确定进项税抵扣多少,是怎么来确定,算出来应该抵扣多少进项的
老师,请问我本月的销项税额是648,上期期末留抵是290,本月勾选抵扣的进项税额是580,期末留抵是230。这种情况怎么做结转进销项分录
老师,上月收入9174.31,销项税额825.69 当期(上月)无进项税额,期末留抵税额9315.29 当期(上月)无需交纳增值税 本月红冲了上月收入9174.31,销项税额825.69,那么上月已抵扣的期末留抵税额是不是要转回来呢?申报表上也没有自动转回?是不是要在本月申报表中的进项税额那张表填写转出金额,期末留抵税额就会增加上月已抵扣的825.69元吗?
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,