同学你好 这个可以的

老师中午好,我想请教您一下,我们单位给把旧门卖给别人了,几百块钱,开了一个收据,但是最后这笔款没入账,放在职工伙上用掉了 万一有人查原始凭证,查收据了,这笔账上是没有的,那就等于会计人员犯错误了,坐支现金 这笔钱当时花掉了,用再伙食里了 这个事情是两年前的事,今年查账查的比较厉害, 能不能想啥办法作废掉? 如果不能作废,如何补救?
老师您好,想咨询一下,有一笔给学生发放的生活补助金,应该是由有上级单位给学生发放,但上级单位将笔款拨入到我们账面上,再由我们给学生发放,想请问一下这款款项再入账的时候能确认为收入么?
老师,麻烦咨询下,事业单位,有笔专项资金到账,需要发放给个人,但领款人由于客观原因不能亲自领款,我作为办理这项业务的具体经办人,打了申请走手续领款,现单位财务科让我填写一份领据,上面领款人一栏财务科要求我填上自己的名字。但是我只是经办人,款最后是打给真正的收款人账户的,请问这种情况我能否按财务科要求填写?是否有风险存在?
老师你好,我们单位和一家公司签订了一个技术开发合同,合同约定我们占比20%,对方付给我们药学研究费用的80%,以后我们是上市许可持有人,这个项目的生产购买材料加工都是按照比例对方付给我们钱后我们再购买材料。以后也是按照比例分成。现在我们收到对方付给我们的技术开发费,我们就是该确认收入确认收入了。对方按比例付给我们的材料款和加工费,我们应该记到哪?
老师,您好!我们是民办学校,之前收到财政厅的住房租赁市场发展试点财政专项补助资金,放专户里头了,贷方是其他应付款专项款上级部门拨款。现在想要提取这部分钱用来支付土地局补缴的土地款,请问一下可以直接从这个账户打钱到土地局吗?还是需要我们提取到一般户,再自己转出呢?
老师,为啥公司的营业执照上的经营范围,有那么多?不应该就只有一种吗?
老师,请问下,是不是除了国家规定的一级科目,二级三级四级,都可以随便自己设置?
老师,请问下物业公司收的停车费,需要开几个点呢
一般纳税人上规企业。做内账的时候,应收应付需要按价税分离记分录吗?
请问专项附加扣除子女义务教育能扣多少?
老师,请问一下我们公司没钱的时候,股东有时把1万,2万,5万这样转进来,股东没钱了,又转出去,经常频繁的转进连出,这样子会有什么风险吗?(董孝彬老师)
出口企业,进项发票是1月开具,报关单是2月收到,那我进项发票什么时候勾选,是出口退税类勾选吗?
老师,请问明天个税能扣税吗?不需要税收滞纳金吧
以前年度社保没做计提,缴纳月份做的借管理费用 贷银行存款,25年1-12月缴纳社保40万,这社保属期是24年12月份-25年11月份的,26年1月份缴纳了3万社保,1月份开始要做社保计提了,想问一下老师25年所得税汇算职工薪酬里的账载金额和实际金额分别应该填多少
进项发票是1月开具,部分已经在2月销售,报关单也是2月,已经开具销项发票,如果我3月要退税,是在2月就勾选进项发票,3月初再申报增值税吗
可以做为其他应收应付是么?
同学你好 这个可以的