同学你好,这个属于职工福利,不是给员工发钱,所以不涉及变相工资不交个税的问题 ;福利 费可以抵减企业所得税;

老师,为什么大公司都喜欢搞免费体检,免费吃饭,免费住宿,就是因为是变相工资但是不用交个税吗?还是为了减少企业所得税,好像不可以抵扣增值税
老师好,我问一个问题,就是公司本年购入一辆汽车作为固定资产,费用可以在本年税前一次性扣除,抵减了企业所得税应纳税额。 如果过2个月就卖掉了,不是会有处置收入吗?那这部分还是要交企业所得税吗?比如购入花了50万,现在出售收回30万,这30万还是算收入,按比例交企业所得税吗
老师您好,我想问问一下这个题目: 在第四小问计算应交企业所得税的时候,应付职工薪酬(2500-2000)是什么意思呀,是因为那500不能抵扣吗,还有后面的那个+40,我不太明白转回了应纳税暂时性差异这个是什么意思? 然后就是第六小问,计算所得税费用的时候,为什么要减去160*25%呢?这个不是属于其他综合收益部分吗,以公允价值计量及其变动计入其他综合收益的金融资产所形成的差异不是不需要进行纳税调整吗,这个不太明白? 老师还有最后的那个递延所得税费用,递延所得税费用不是递延所得税负债减去递延所得税资产吗,它这个是怎么计算出来的呀
我有一家小规模托管企业 月营业额在65000元左右 人工费用大概在20000元,房租5000元,中午做饭给小朋友吃一餐购买食材的成本在20000-25000之间,平时做点小活动,实际利润少得可怜大概在8000-10000左右 但是房子是找的个人的农村自建房,对方也不可能更不愿意去开发票,平时食材都是一日一购到菜市场找新鲜食材购买,并无固定商家,都是小商贩,实际报税增值税免税了,但因为房租和食材都无法取得发票所以无法在企业所得税税前扣除,缴纳的企业所得税太高了,我该怎么办
老师好,今年员工的报销费用能放在明年报吗
老师你好,比如10月份几乎没有业务,只有几笔费用,10月份不做帐直接结帐,一起做在11月份吗
老师,有家公司要做税务注销,账上其他应付款法人还挂有20万左右,需要怎么处理一下吗?
老师要冲红一张进项发票,税额34331 32元,已抵扣要做进项税额转出,我公司要增加哪些费用啊
老师好,小规模收入怎么做账
老师,个体户的钱提出来用,这个怎么备注。不是发工资也不是货款
坏账准备,税前扣除限额怎么计算的?我看审计有一个税前扣月初限额
公司要跨省设立子公司,还没有场地办理营业执照,可以先用了母公司签定场地租赁合同,对公转租金吗
全年一次性奖金单位代扣时,比如50000元的,需要预缴好多个税?
您好!老师麻烦问一下我们公司是做销售的材料进项发票190万元,销售20万元,我们2026年每个月规划收入多少是合适
但是我发现大公司的食堂基本都会象征性的收取几块钱餐费,这样比免费的更能避税吗?
同学你好,收取的餐费会冲减职工福利,这样会使职工福利不超过工资总额的14%,然后就可以全额在税前扣除
终于明白了,谢谢老师
不客气的,祝您学习愉快;