你好没问题这个可以的

老师你好,我们单位原来的账务是在代理记账做的,例如说报销一笔员工的交通费,代帐的账务处理是先借:其他应付款-个人-单位员工 贷:银行存款这里的分录后面附着的是银行回单。再做一笔分录借:管理费用-交通费 贷:其他应付款-个人-单位员工。请问为什么要要这么做呢,不可以直接借:管理费用-交通费 贷:银行存款呢?
老师,单位要雇佣做饭阿姨,支款买菜什么的我需要怎么做账呢,借:应付职工薪酬-职工福利费,贷:银行存款,然后在分配至管理和制造费用吗?那如果先支款,也是这么做账吗?
请问老师,我单位慰问职工,分录图片。我怎么觉得应该先记管理费用呢?但是单位是先支出再分摊,可以吗?
我公司代上级单位收取市场管理费,并开具管理费发票。费用为以后的水电人工等费用做支出。 现要求做一进一出账。 请问各位老师收支分录应该如何记。
老师,请问,我之前期的社保费和工资都是一起计提的,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保(单位部分) 我现在应该怎么把之前的分开来计提呢?
下游公司为小规模公司无法给我公司开具6个点的增值税专用发票,我老板问应该收下游公司的税点怎样计算?
银行手续费开的专票能抵扣吗
需要开2000元的药房增值税发票需要交多少税
你好老师!请教2个问题:1,比如11月底30号申报的出口的,收入做11月还是12月,如果12月做发现出口日期是30号,那税务发票日期怎么开成30号的?还是开12月的汇率用11月的? 2,12月报退税时可以将以前月份未报的关单合并按1201批次报吗?还是各月续报各月的批次?比如10月份有一票在12月申报,10月已经报了2个批次,能12月再报10月的批次号1003还是合并到1201?
个体工商户交完经营所得税,想把钱提出来,字什么名义提现,怎么做账
老师 我们是贵州贵阳民办非企业现在教育局,我们在税务是核定征收的个体工商户没有建帐的 现在教育局要求我们注销 教育局说要先给交给他们财务清算报告 请问这个清算报告一定要去会计师事务所出还说可以我们自己填写盖章
老师我们公司进的豆油送客户怎么走账最合规
委托外部开发新产品的软件开发费用计入什么科目
老师高速龙门架安装射灯金额达到固定资产标准,是资本化还是费用化
现在做账手工账哪里适用电脑账哪些行业用多都有什么要求成本方面怎么确定什么范围用手工或电脑那种最好有什么做账要求