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老师您好,公司因为是外贸企业,账上的库存都是以收到发票来做标准,有时候因为发票还没有来的急让对方开,货又出了,那我这边确认销售收入就只能做暂估成本,现在有个疑问,做了暂估成本结转后,再冲减就有个差额,那这个差额还要做在一次结转成本嘛?就像图片的分录。

老师您好,公司因为是外贸企业,账上的库存都是以收到发票来做标准,有时候因为发票还没有来的急让对方开,货又出了,那我这边确认销售收入就只能做暂估成本,现在有个疑问,做了暂估成本结转后,再冲减就有个差额,那这个差额还要做在一次结转成本嘛?就像图片的分录。
2021-11-17 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-17 09:50

同学你好 这个可以结转的

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快账用户5342 追问 2021-11-17 09:53

老师,能详细的讲解嘛

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齐红老师 解答 2021-11-17 09:59

同学你好 暂估的红冲之后按照蓝字发票还得重新做一遍 那之前少结转的肯定要补结转 多结转的就直接红冲

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同学你好 这个可以结转的
2021-11-17
同学,你好,正常是买入价,如果你采用平均价,这个差异是消化在里面的,所以可以直接采用平均价。
2021-01-16
可以先暂估,然后次月的时候发票来了,再把暂估的做红字就可以。
2022-05-10
同学你好,预估是5000,结转是5000,发票回来了你冲抵预估5000,但是实际发票是6000,那你少结转1000。
2020-12-29
你好,借:原材料等-暂估 贷:应付账款
2020-10-10
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