你好同学,如果工资没有发,可以记到其他应付款。
老师,你好!有一笔业务是这样,上个月我记了一笔工人预支,借:其他应收款 贷:银行存款 这个月直接从那工资扣掉,但是没有记账,现在可不可以这样。借:银行存款 贷:其他应收款 借:主营业务成本 贷:银行存款 工人发工资,我是归集到主营业务成本的
老师您好,我这个月发工资,其中有一个员工的工资没有发,这种的我就直接做到贷方其他应收款了,这样合适不
老师您好,我这个月扣了一个员工一般的工资没有发,老板说后面再给,然后我挂了其他应收款,因为这个员工之前有报销还有借款之类的我都挂了其他应收款,这种行不行,还是扣的工资我挂成其他应付款
老师,我们发放工资,有一个员工没有发,等下个月再发,我能不能,发放时把计提的应付工资金额全部冲完,在贷方其他应付款员工名字,再发这个员工工资我就直接其他应付款贷银行存款
老师您好,我是一般纳税人监理公司,我们公司有几个挂证人员,当时给这些人付挂证费的时候做了借:其他应收款。贷方是银行存款。然后这些人员都没有开成本票,然后我们一直是做成工资的,借:劳务成本-工资。贷:其他应收款。现在有几个人员挂证到期了,然后我当时没有算合适导致现在其他应收款借方有余额,也就是我算的时候少算了,没有冲完,我现在这个余额怎么调整合适呢老师
会计凭证强制全面电子化么?
老师 我之前月份会计分录 应该是待认证进项税额 写成了 应交税费-待抵扣进项税额了 而且也结账了 怎么解决呢,现在是不怎么用应交税费-待抵扣进项税额了是吗,我给记串了 计入了 应交税费-待抵扣进项税额了 怎么解决?
老师,请问外包人员的差旅可以在本公司报销吗
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师好,我想问下我们公司在咸鱼是卖出来了不使用的循环风扇应该记什么科目
老师,我们是建筑公司,有个工人是劳务派遣过来的,他跟劳务公司签订的是劳动合同,我们跟劳务公司签订的是劳务分包合同,那这个工人和我们签订的是劳务派遣协议吗?
老师你好!请问二手车交易发票可以作为所得税税前扣除凭证吗?
老师,认缴出资额是2025年12月31日,是一定要在当天12月31日转进来?还是12月31日之前都可以呀?
纳税滞纳金未调增 风险反馈。说明需要怎么写啊 企业是亏损没有税款需要补交
请问公司付的融资担保证放什么科目里?
那如果做到其他应收款是不是不合适呢
是的,因为你是欠员工的工资,所以不应该做到其他应收款。