你好不需要缴纳的多交了1万,可以从下一个月的销售额里面扣除。
你好老师,前几天签订购销合同10万并当下缴纳了印花税,现在那个合同修成9万,请问还要缴纳印花税吗?
老师,请问一下销售被子,劳保用品的。没有跟对方签订合同。那么这个是按照购销合同去缴纳印花税的吧?万分之三。那这个情况是按照开票金额不含税金额缴纳,还是价税合计缴纳印花税吖?
请问老师,我们有几个合同是总公司和施工单位签订的,已缴纳印花税,我公司成立后,转来我公司并签为三方合同,那我公司还需要再缴纳一次印花税吗?
老师,您好,请问私车公用签的合同需要缴纳印花税吗?还有温泉度假村和政府部门签订的投标合同,没有具体金额,已中标,需要缴纳印花税吗?有购进没有和供应商签订合同,需要缴纳印花税吗?酒店住宿餐饮销售收入不要缴纳印花税吧?
老师你好,请问印花税只核定了建设合同,我有购买材料,要缴纳印花税这个可以合并在建设合同里面缴纳吗?
老师,我们小企业会计准则,今年要红冲去年一笔会计分录,当时记账,借:银行存款,贷其他应付,实际上可能是一笔收入,因为前任会计没交接,当时入错了账,金额不大,只有几百元,今年可以直接冲红吗?
根据您的预扣预缴申报记录,2024年度您综合所得已预缴税款为零。由于您年度汇算申请退税的金额超过了已缴税款,无法通过本渠道提交退税申请,如确需申请退税,请前往办税服务厅办理。如您有疑问,可以咨询主管税务机关或拨打12366纳税服务热线
老师,销售地毯,开票应该开哪个税目,税收编码是哪个
老师好,请问转出未交增值税科目余额表在借方余额,填期初数是贷方,是填写负数吗
老师 什么情况下 才会入 待摊费用这个科目呢
老师你好!公司未出资到位的股东可以撤资吗? 税务上该怎么处理?
老师这个是科目余额表余额,一个客户,发票给勾选抵扣了,账上这样,老师这个该怎么办
公司没有人在购买社保,唯一的员工社保也是在别处购买社保,(法人也不在公司购买社保)。这样情况能不能申报免参保证明?
老师,我们申请一个项目,有一个经费支出原始凭证,这个凭证,一般是不是就是关于我们这个项目取得的发票,转款记录,签订的合同啥的?
请问老师,工伤、养老保险不通过应付职工薪酬计提,直接走管理费用和银行存款行吗?