您好,那就说明计提少了补充计提就可以 借成本费用贷应付职工薪酬。
工资实际发放比计提的工资多,多余的部分怎么做账(多出来是应为是增加了底薪)
老师,实际发放的工资比计提的工资多怎么做账
实际发的工资比计提多了一分钱,实发工资的分录金额怎么填写?多出来的1分钱怎么调整入账。
劳务公司发放的工资比实际结转的应付工资薪酬还多,多出来的这部分要怎么做账呢
你好,老师,上月计提工资比实际发放的少了,怎么做会计分录。反过来,上月计提工资比实际发放的多了,又是怎么做账的,谢谢!
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
申报个税也是按照少的报的,这个对做账不不影响吗
个税可以更正申报 个税可以更正申报。
跨月了,5五份计提的7月份才发
那说明你八月份申报错误了,更正。八月份的。
可以在汇算清缴是一起更正吗?因为不止一个月有错误
您好,那样就有风险了还是现在更正比较好。
好的,那么补计提是在发放的那个月补吗?
可以的,或者才发现这个月补寄也可以。