你好,开了红字信息表,你就需要进项转出地开了发票,直接把凭证放到记账凭证后面就可以的。

请教老师:当月开了红字发票信息表,报税时已转出,未收到红字发票,下月才收到红字发票,应怎么做账?请分别列出本月作申请时的分录,及收到发票时的分录;进项税额转出月末需要结平吗?
老师,已开出红字发票申请单,当月没有收到对方的红字发票。已做转出,次月收到红票时,增值税账务怎么处理呢?感谢
老师您好!请问买方当月开出红字信息表,当月收到红字发票怎么账务处理?
老师 8月份开出一红字信息表税额3549.06 报税已做进项转出 但是没收到红字发票 11月对方财务发现有问题 于是撤销之前的重新开了一张税额2910的 12月已经收到红字发票 现在报11月税 需要怎么处理呢
老师你好,5月份开具红字增值税信息表给对方,红字发票对方没有到我们企业,这期我们企业申报是提醒附表2有红字发票进项税额转出,这个转出税额没有收到发票怎么入账呢
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?这边会计分录如下:购买赠品——借:库存商品15000,贷:银行15000。赠品随同销售——借:销售费用-业务宣传费15150(⚠️为啥这里15150要比发票15000高,那不是跟开票回来的金额不一致了?),贷:库存商品15000,贷:应交增值税-销项税额150。麻烦看一下感叹号⚠️的问题解答一下,这里不是很明白?还有这样做会计分录正确吗?谢谢
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
公司员工12月报销预付产品拍摄3000元,没有发票,会计分录怎么做
小规模开票时做账, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 季末的时候开票不够30万,是需要冲销吗?应该怎么做?
老师,年底资产负债表未分配利润期末金额减去年初金额一定等于利润表的利润总额吗?
老师,两个一般纳税人,一个盈利100万一个亏损100万,能一个做无票收入平一个做无票成本吗
老师,我在国家电子税务局显示的应交城市建设税比我计提的少1分钱。请问怎么处理财务凭证
人在周口市,可以登陆河南电子税务局开洛阳公司的发票吗
公司缴纳增值税附加税如果做账
老师,一般纳税人,我们是中央空调销售安装单位,以前开票是设备13%,安装材料费9%,现在是都开13%吗
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
老师,借应付账款有点不明白什么意思,为什么用到这个科目
借应付账款,这个是你们退货的。
钱退回来了吗没有的话就用一个往来
用应收可以吗
好,可以的,可以这么做。
老师,我这个月已经缴纳的转出的这税费,那么下一步,就是借进项转出,贷未交增值税。借未交增值税贷银行,是这个意思吗
对的是的,是这么做的。
非常感谢郭老师耐心解答,感谢
不用客气 工作愉快。