您好,没有到贵司的公账上的么?谢谢

老师我们公司租的厂房,预付了一年租金,我们没有生产,厂房是闲置的,现在又转租了一部分出去,每月收到12000元租金,这个租金是直接付到我们领导微信上的,这个账要怎么记?
老师,你好,请教一下,我们公司租的厂房,分租了部分出去,我们开了专票,请问下,怎么做账?这个收到的租金还是交给了出租方的,因为出租方给我们开了发票,我们分租部分出去,对方也要我们开票,我们开了,但这个账应该不是其他业务收入吧,因为这个租金,我们还是给了出租方,等于是把收到的发票,开了部分给别人
老师:请问我们公司租了一套厂房,因为厂房过大,又转租一部份出去给A公司,我们支付第四季度租金30万,但是要从A公司收回8万,请问这个要怎么样做分录
老师我们公司是办公室和厂房都是经营租赁来的,一个月租金26667元,其中办公室有2间,其他是厂房,我房租是一次性支付了5年的,现在每月摊销,要怎么分摊,是管理费用一部分,生产成本一部分吗?
老师好,请问,我厂房是租的。现在我又转租一部分给B公司使用。收了他一年租金36000元。我按月分摊租金收入每月3000元,还用按月分摊这个租金成本吗? 我租进来时 是一年120000元。每月10000元,我每月做 租金摊销分录:借 制造费用——租金10000,贷 预付账款——租金10000 现在租给B公司,每月做租金收入: 借 预收账款——租金3000贷,其他业务收入——租金3000, 还必须做这个的租金成本吗? 我自己租进来时 ,已经每月都做进“制造费用——租金” 里了,
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
是的老师
假如没有到贵司公账,这个不需要记账吧
假如一定要记账的话,是这样的
还有一笔就是我们公司购买来用于生产的托盘,购进来之后又转手卖给另外一个企业一部分,这个款也是直接微信付到我们领导微信上的
借:预付账款 贷:其他应收款--领导 因为没来发票所以是预付账款
可这笔款是算作我们的一笔收入啊,因为那个厂房是我们支付过租金租来的,并不是我们自有的,现在租出去的钱是付到我们一个经理的微信上的
我们购买托盘的时候是有发票的,只是转手卖的这家公司是没有发票给我们的
借:其他应收款--领导 贷:预收账款
老师那这个v预收账款后面有转什么科目,不能一直挂着账,我们收到12000房租也不会给他们开票的
借:其他应收款--领导12000 贷:主营业务收入 贷:应交税费增值税
老师除了做收入就没有其他的处理方式吗?
您好,没有了呀,不开票不代表 不是收入来呀
好的,我知道了,谢谢老师
好的,祝您学习愉快共同成长