亲爱的学员,您好: 您说的关于运输行业的excel表,这个没有固定的模板,需要您根据公司平时往来业务及开支等去设置表格中的项目,很灵活,因公司而异,另外您提到的每台车费用及其他开支可以参考市场上同行业的标准,谢谢! 祝您学习愉快!
老师好! 我接了一家运输渣土公司,请问您那边有适合运输行业的ExL统计表吗? 例如:每台车的费用及其他开支等
甲乳业有限责任公司(统一社会信用代码为9123113272527312×X)是一家以生产加工酸奶、奶酪、奶油等产品为主的企业。甲乳业有限责任公司按照企业会计准则进行会计核算,是增值税一般纳税人,产品适用增值税税率为13%,按月缴纳增值税,存货采用实际成本计价,包装物单独核算。假设增值税专用发票取得当月,其通过增值税发票综合服务平台进行了用途确认,2021年9月发生如下业务。 (1)9月2日购入原材料一批,取得增值税专用发票注明金额600000元、税额78000元;发生货物运输费用,取得增值税专用发票注明运输费20000元、税额1800元。购入原材料已验收入库,货款及运费以银行存款支付。 (2)9月3日,购入纸箱一批,取得普通发票注明的金额5150元,该批包装物已验收入库并用银行存款支付。 (3)9月5日,外购产品包装机一台,取得增值税专用发票注明价款120000元、税额15600 元;发生运输费用4500元,取得运输费普通发票一张,食品包装机已投入使用,全部款项已 用银行存款支付 (4)9月6日,从农场收购生产产品用鲜牛奶一批,验货后直接全部投入生产,经税务机 关批准的收购凭证上注明的价款为50000元,该款项已用银行存款支付。 (5)9月8日,委托某加工厂加工酸奶包装瓶一批,加工用材料上月已发出,本月用银行 存款支付加工费,取得增值税专用发票注明加工费5000元、税额450元。 (6)9月9日,购入电动车20台奖励给公司先进个人,取得增值税专用发票注明价款50000元,税额6500元,价税合计为56500元,该款项已用银行存款支付。 (7)9月11日,缴纳上月增值税57500元 (8)9月12日,销售多余的生产配料一批,开出33900元的普通发票,该款项已收到并存入银行。 不动产 (9)9月13日,销售奶酪一批,开具增值税专用发票注明不含税销售额500000元,款项已全部收到并存入银行。 (10)9月14日,销售奶油一批,开具增值税专用发票注明不含税销售额400000元,款项 已全部收到并存入银行。 (11)9月15日,从某大型超市处收到委托代销的代销清单,销售酸奶40件,每件5000元, 对方按不含税价款的5%收取手续费。开具增值税专用发票一张,货款已经结算并存入银行。(12)9月16日,将一批奶油产品用于职工食堂使用,实际成本6000元,税机关认定计税价格为6600元。 (13)9月23日,将一批酸奶产品无偿捐赠给某希望工程,实际成本30000元,税务机关 认定的计税价格为35000元。 (14)9月26日,生产车间对外提供加工服务,收取含税劳务费22600元,开具普通发票, 款项已全部收到并存入银行。 (15)月末盘存发现因管理不善,发生意外事故损失库存原材料38000元,已抵扣税额4940 元,经批准作为营业外支出处理。 任务要求:计算甲乳业有限责任公司2021年9月应纳的增值税。
甲乳业有限责任公司(统一社会信用代码为9123113272527312×X)是一家以生产加工酸奶、奶酪、奶油等产品为主的企业。甲乳业有限责任公司按照企业会计准则进行会计核算,是增值税一般纳税人,产品适用增值税税率为13%,按月缴纳增值税,存货采用实际成本计价,包装物单独核算。假设增值税专用发票取得当月,其通过增值税发票综合服务平台进行了用途确认,2021年9月发生如下业务。(1)9月2日购入原材料一批,取得增值税专用发票注明金额600000元、税额78000元;发生货物运输费用,取得增值税专用发票注明运输费20000元、税额1800元。购入原材料已验收入库,货款及运费以银行存款支付。(2)9月3日,购入纸箱一批,取得普通发票注明的金额5150元,该批包装物已验收入库并用银行存款支付。(3)9月5日,外购产品包装机一台,取得增值税专用发票注明价款120000元、税额15600元;发生运输费用4500元,取得运输费普通发票一张,食品包装机已投入使用,全部款项已用银行存款支付(4)9月6日,从农场收购生产产品用鲜牛奶一批,验货后直接全部投
老师您好,我们公司是建材公司,主业务是生产,销售石料,我们现在与一家原材料的供应商签订了一份原材料采购的合同,这个原材料运输到我公司前,会产生一些费用,比如装料用的机械费,机械的维修费,路上运输过程中道路的维护费用等,这部分费用对方负责,打个比方,我们每个月给对方付原材料货款100万,然后我们每个月产生的机械费用,道路维护费用2万元,他们单独把这笔费用付款给我们,我收到这部分费用以后是不是得给对方开票,这2万是属于建筑服务还是其他什么?主要是我们公司经营范围里面不包括这个,能开票吗?
朴老师您好,我有两个问题需要咨询: 第一:公司定制印有自家公司名称的日历赠送给客户,这个可以作为广告费支出吗? 第二:我们是商贸企业,客户购买我司货品我们是免费帮助客户装货到货车上的,但是装货的时候需要使用到叉车辅助把一大托的产品叉到货车上然后让搬运拆件装货;考虑到现在有电动叉车所以租用了一台使用,使用一个星期后发觉不太合适所以取消这个计划,但是由于使用了数天所以需要支付给叉车公司这几天的租金XXX元又或者说是这几天的叉车使用费,请问这个叉车的费用如何分录凭证呢?(注意:我们是商贸企业)
50万票全开给客户了,但是还有10万的账没收回来,这样的怎么写分录呢
老师,您好,我是搞餐饮行业的小规模纳税人的财务报表,利润表申报,这个电子税务局的利润表的本期,怎么理解?是不是金蝶软件里面的本月的意思,还是整个二季度的意思?
你好老师,我是小规模纳税人人,第一度开的一张发票需要红冲,但是第二季没有开蓝字发票,我红冲的是分录是借:主营业务收入,应交税费应交增值税进项税,貸应收账款,这个税金怎么做?上个季度的税金做营业外收入了。
老师,对方给我们开了一张劳务安装普票,我们是一般纳税人,老板私下给了他钱,如何做账
公司内部用系统走进销存,生产管理,他们录入销售单和采购单都填了税率13,自动算出不含税,税额,价税合计,那么生成凭证的时候分录也带出不含税收入,应交税费-进出项税额,这个应交税费期末怎么处理,因为内部不需要处理,有专门找代理记账的
收到了海运费发票,然后我们也给货代支付了这笔钱,但是我们的出口贸易术语是FOB,那这笔费用后期是谁打进来还给我们
老师你好我是小规模纳税人第一季度企业增值税报表显示是定额自行申报的增值税,没超过定额.申报表是报的27万如图一,实际上第一季度开的是84504.95.但是老师这个季度报税我看不是定额了需要自己按真实开具的发票金额填,老师那我第一季度申报表用不用更正过来,按实际发生的填报,因为有累计数和全年开具的发票金额不一致
老师,自己是有进出口权的纯外贸企业,委托货代报关,报关单上的境内发货人是退税主体,还是生产销售单位是退税主体
能把工资的分录写一下吗文文老师
怎么做的?太难了,不懂啊