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某企业为专门从事销售商品的商贸业增值税-般纳税人企业,2021. 12月发生以下业务: 1)销售商品取得收入103960元,开具增值税专用发票,价税合计103960 元;2)购进经营用设备,取得增值税专用发票,价税合计23000元,已认证;3)接受A公司提供的广告设计服务,取得增值税专用发票,价税合计21200元,已认证;4)接受B公司提供的运输服务,取得增值税专用发票,价税合计9600元,已认证;5)取得金税盘技术服务费发票金额280元,上期期末留抵360元。要求:假设对方单位皆为一般纳税人企业,计算本期销项税额、进项税额、本期应交增值税及附税。

2021-11-17 22:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-17 22:28

您好 本期销项税额=103960/1.13*0.13=11960 进项税额=23000/1.13*0.13%2B21200/1.06*0.06%2B9600/1.09*0.09=4638.68 本期应交增值税=11960-4638.68-360-280=6681.32 城建税6681.32*0.07=467.69 教育费附加6681.32*0.03=200.44 地方教育费附加6681.32*0.02=133.63

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