你好; 接手后你要把 对应的 期末数据核对清楚 。然后去建账 ; 你能盘点 到20年的期末数据的话那么 就可以直接 21年1月建账的。 然后去补21年1月 - 21年11月的账务处理; 因为你现在 马上要做21年年报的
师您好,请教下公司只有一个银行对账单,其他材料没有的话,如何通过对账单做账 银行对账单 有个公司两年前就想注销了 但是自14年之后就没有再做账了,一直都是零申报,税局要我们塡报18、19、20年3年的财报 公司能提供的就是截止到17年底的对账单 其他都没有17年之后就没有任何进账出账 如果可以通过银行对账单的摘要、借贷方金额及收付款单位全称去做账的。 那应该怎么做
老师,请问下公司银行从17年至20年银行有流水,但是会计17年,18年19年,都是零申报,也都没有做发生的业务,20年有收入就做了一笔收入做了相应的成本,现在让我接账,应该怎么接?接了后我应该处理?是直接补做17年至21年的账还是?
老师,请问下公司从17年至20年银行有流水,但是会计17年,18年19年,都是零申报,也都没有做发生的业务,20年有收入就做了一笔收入做了相应的成本,现在让我接账,应该怎么接?接了后我应该处理?是直接重新建账做17年至21年的账还是补做到全部补做到21年?
老师你好,我接手一家公司账做,20年是一个人的,21年又是另一个人做的,21年接手的人没有录入20年的的期末数,也没做银行流水,现在我接手过来做的话,这应收账款这块我应该怎么处理?谢谢!
老师,请问一下个体户20年全年开票28万,然后我们是2021年8月接的账,法人给钱要我们做20年全部的账 ,但是20年开票了但是一张成本发票都没有,已经被税局罚款过了,那么2020年的我能不能按照收入暂估80%成本,然后21年1月冲了20年做账暂估额数啊?确定没有发票的。我是考虑到20年已经罚款了,要是我冲了没有影响吧?
老师,仓库放的石灰桶,防潮用的。记入什么科目!
老师好,我想咨询一个问题,就是我公司想聘请保洁团队做开荒保洁,但是由于人家是干完活当天就要结工资,而我司付款流程审批特别慢,根本来不及。现在是由我司的某一个员工个人垫付5万左右。然后由对方给我司开过来发票(税目保洁服务),然后我司走付款流程可以么? 也就是说,我司最后付款流程里付款是给的员工,然后后附上对方公司开的发票。
这些都是红冲和负数发票,这要入账么?我不明白本月开票为什么还是有金额?而且总共开了一张蓝字发票怎么开出那么多红字发票?
利润表里面的税金及附加怎么计算出来的有公式吗?
请问老师收废旧塑料反向开票会计分录
老师你好 固定资产(汽车)清理后 ,应该怎么做分录 这些车卖了253900 记在营业外支出里 原值和累计折旧应该怎么写分录
奶粉的税收编码是什么老师
老师,现在是不是个人提供运输服务的按经营所得来报个税?
应收款40万收不回来,要怎么处理
公户和个人的往来款 账不平怎么办
嗯,宋老师你说的就是嗯,把对应的期末的数据盘点出来,嗯,这个怎怎么盘点啊,因为他二零年的话就做了一笔收入,然后嗯,做了一个相应的成本,就是劳务这些的,然后在什么都没有做,然后老板嗯,他就是因为好多发票没有入账,所以说老板发现了就没让他干,然后那里面有18年19年的。发票这些的嗯,那我是应该是把嗯,就是然后18年17年到一九年中间银行流水有很多,但是他也没有做,然后老板的意思,现在这些都要补做,嗯所以说我现在在想,就是我是从把二就像你说的,把二零年的从二一年建账,然后把这些一七年到一九年的账全补上,还是。
你好; 你之前业务确实多的话。 那你直接 盘点数据在202012月末的数据来建账 吧。 不然你去补账太多了。