你好; 接手后你要把 对应的 期末数据核对清楚 。然后去建账 ; 你能盘点 到20年的期末数据的话那么 就可以直接 21年1月建账的。 然后去补21年1月 - 21年11月的账务处理; 因为你现在 马上要做21年年报的

标的资产怎么确认是否存在?
老师你好,净化水设备的税收分类名称。
员工报销入职体检费具体会计分录怎么做
以前年度代扣社保,多扣了,导致有余额,现在怎么冲平啊,会计分录怎么做?
公司卖土地、厂房开票怎么开?
设计服务是按照收入申报印花税吗?还是要加上成本?
老师您好!请教个问题,上个月开了发票,做了分录:借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:销项税额。这个月红冲了,该怎么做会计分录?我是会计小白,麻烦做给我看下,谢谢!
应交税费是怎么区分他在借方还是贷方 是销项在借方,进货在贷方吗
您好老师,外购的东西用于员工福利和赠送给别人,是不是还是视同销售的
建筑工程服务项目是按照收入申报印花税吗?还是要加上成本?
嗯,宋老师你说的就是嗯,把对应的期末的数据盘点出来,嗯,这个怎怎么盘点啊,因为他二零年的话就做了一笔收入,然后嗯,做了一个相应的成本,就是劳务这些的,然后在什么都没有做,然后老板嗯,他就是因为好多发票没有入账,所以说老板发现了就没让他干,然后那里面有18年19年的。发票这些的嗯,那我是应该是把嗯,就是然后18年17年到一九年中间银行流水有很多,但是他也没有做,然后老板的意思,现在这些都要补做,嗯所以说我现在在想,就是我是从把二就像你说的,把二零年的从二一年建账,然后把这些一七年到一九年的账全补上,还是。
你好; 你之前业务确实多的话。 那你直接 盘点数据在202012月末的数据来建账 吧。 不然你去补账太多了。