提供发票甲方付款给你们,借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税,你方将钱发给民工就可以了,借:管理费用 贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬 贷:银行存款。民工退回老板账上,反向冲销发工资分录。
公司有一施工项目,我们是施工方,甲方代发了农民工工资,现在我们想从劳务公司,让劳务公司开发票给我们,然后签一个三方协议(甲方,施工方,劳务公司)约定劳务款(农民工工资)直接从甲方代发?这种方式可行吗?如果可行,我们的账务怎么处理?
老师,公司项目甲方不给我们签合同,让我们提供劳务发票(相当于我们是班组),走民工工资形式给我们付款,甲方发工资给民工,然后民工把工资退到老板账上,这个分录怎么做?
老师,我们分包了一个工程项目,甲方在支付进度款时,有一部分是用农民工工资专用户以工资形式直接支付给我们公司农民工(我们做工资表提交给甲方的),对于这部分进度款,我们还需要开发票给甲方吗?现在甲方要求我们对这部分开票。
欠工程款,甲方要以给农民工发工资的形式付给我们,我们老板让按公司员工名单提供,我们走账以现金形式发工资,多余部分退给公司做现金收入,这样可以吗
欠工程款,甲方要以给农民工发工资的形式付给我们,我们老板让按公司员工名单提供,先做现金收入,然后再以现金形式发工资,这样可以吗
老师,我们用了一些临时工给他们发工资就做了6天,也得公户转账 给他们报个税是吧
老师,6月勾选入帐了,9月对方红冲了,分录怎么做
老师企业所得税每个季度可以不交吗?
老师您好!购买固定资产预付款,可以说是定金,但已开专用发票,公司急于抵扣,应该怎么入帐
老师,公司外账代账做的,开业好多年了现在要开始做内账,固定资产、待摊费用建账的期初数该如何确定?
老师、给供应商支付货款是承兑支付的、没支付之前是借记库存商品,应交税费进项,贷记应付票据;可是承兑不够、需要去别的公司买、购买和支付只写了一张凭证,借记应收票据、贷记银行存款、收到购买公司的承兑之后、需要付给供应商、那付给供应商的时候、凭证怎么写呀?
老师,您好,我公司承担了认证咨询老师的住宿费,这个住宿费开的增值税专用发票的进项税额可以抵扣吗?
应交税费-应交增值税-进项税额转出 数字应该放借方还是贷方
月末计提本月员工的工资 是应付工资嘛就是包括员工个人需要承担的五险一金费用和个人所得税费用嘛?以及月末计提完工资后需要计提个人所得税费用 五险一金费用嘛?会计分录分别都是什么以及应该在什么时间计提和发放各种费用之类的
老师,我们公司一部分车间租赁给另外一家公司使用了,我们是4s店,请问给对方开发票的话怎么开