你好; 计入借 制造费用 - 劳保用品费 贷银行存款 ; 如果买的不多 就直接计入 ;
老师,我们是生产制造业,印刷行业的,因为一批不良产品,双方协商没有退货而是支付一部分费用给对方去进行返工,这个费用我们企业支付了,对方给我们开票,我想请问这种情况我怎么处理啊?
老师,我们属于生产制造业,拥有自己的机修人员,机修人员会有些焊工证年审、高空作业证的年审以及电梯管理员证件年审等年审费或者培训费,我想问这些费用到底怎么进行账务处理啊?
老师,我们属于生产制造业,我想请问采购的一次性鞋套、劳保用品以及特定工种配套的工衣工裤工鞋,这些怎么进行账务处理啊?
老师,我们属于生产制造业,产品需要打包,打包的话就需要使用到一些标示卡或者标签贴纸之类的东西,现在我们去定制这些标示卡,这个费用我想请问怎么进行账务处理呢?
老师,我们属于生产制造企业,我们会自己的机修人员,请问这些机修人员的焊工证、消防证或者是作业证的年审费用或者培训费用,我应该怎么进行账务处理?
供应商己开50000发票己认证,现在折价47500支付货款,另外2500要怎么入账,
老师,公司从基本户转钱到一般户,怎么写分录
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗?
老师,我们8月从抖音提现了6万,8月木有开发票,9月一起开的发票,我现在做8月9月的账务,8月的收入我是做到预收账款还是哪个科目合适
2025年7月一店员上一休一的工作制,工资是2500元,7月只出勤9天,该发多少工资合适?7月有31天,能不能按16天算日工资呢?2500/16=156.25元
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
工资会计分录是借,应付职工薪酬,贷库存现金,做不做计提呢,没买社保?
老师,这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写,帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资,1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么?还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数?
买的不多,但是我制造下面没有劳保这个明细,我有个低值易耗,我能放这里吗?
你好; 你可以自己加 或者是 计入易耗品也可以的;