这需要看你具体是什么业务,是购买商品,还是接受劳务服务等

老师:请教一下分录:1、销售 借:银行存款2000 贷:主营业务收入 2000 借:主营业务成本--销售成本1080 贷:库存商品1080 2、计提 :借:库存商品1080,贷:应付账款1080 3、付款:借:应付账款1000,借:营业外支出--税费 80 贷:银行存款1080。现在库存商品相差80元,如何做分录调回来呢?
老师:请教一下分录:1、销售 借:银行存款2000 贷:主营业务收入2000 借:主营业务成本--销售成本1000 贷:库存商品1000 2、计提 :借:库存商品1080,贷:应付账款1080 3、付款:借:应付账款1080, 贷:银行存款1080。现在库存商品相差80元, 4、另外又支付多了一笔,借:营业外支出--税费 80、贷:银行存款80 ,如何做分录调回来呢?现在是库存商品相差80,在应付账款里又多付了80元。该怎么用分录调回呢?
记账时500元,付款时才知道有折扣,折扣后450元,,做分录:借:应付账款500,贷营业外收入50,贷银行存款450,做了这个分录之后还需要冲减成本吗?
原分录 借:主营业务成本 500元 贷:银行存款 500元 现在这项业务不计入成本了,需要计入应付账款,应该怎么改呢
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
客户付款时是个人付款到公户的,一直没有要发票,现在客户已经搬走,这笔收入,是开票给个人之后入账做收入,还是在申报增值税的时候报无票收入,报无票收入的话,账上怎么做分录
老师您好,请问服务公司需要缴纳印花税吗?
郭老师郭老师,我们租车一个月500,当时签合同按月支付,500以内不交所得税个税,我们忘记了,现在一口气转6000给对方可以吗,这样会要求补个税吗
实缴200万,减资到150万,那多出的50万借实收资本 贷其他应付款-股东吗
老师,请问一下二手车公司没有开对公户。买车二手车市场开给我们,卖出去的车二手车市场开出去,我们购进 借库存商品 贷应付账款 销售出去借 应收账款 贷收入 应交增值税 实际上法人收私人账户钱了 借其他应付款 贷 应收账款吗?
残疾人保障金属于什么科目
郭老师,我们租车一个月500,当时签合同按月支付,500以内不交所得税个税,我们忘记了,现在一口气转6000给对方可以吗
老师您好,问一下那个房子贷款专项扣除只能是一方扣除吗还是夫妻都可以扣除,贷款是男方在还,现在是女方要用专项扣除
小规模季度超过30万,含20万免税,剩余1个点的普票,需要缴纳增值税吗
19个月 5‰老板说的是年千分之五还是月利率千分之五。现在银行一般借款利率多少?
是工程项目,付给工人的款项
一、借:应付职工薪酬——工资 500 贷:银行存款 500 二、借:劳务成本 500 贷:应付职工薪酬——工资 500
我们付的是分包商的款,这个款项原来是计入到主营业务成本,已经过账结账,现在又需要把这个款项计入应付账款了
是的,计入劳务成本的,直接就是随时可以结转到主营业务成本,需要当月确认分包收入时,再结转主营业务成本
好的,谢谢老师
祝学习进步,工作顺利