这需要看你具体是什么业务,是购买商品,还是接受劳务服务等
老师:请教一下分录:1、销售 借:银行存款2000 贷:主营业务收入 2000 借:主营业务成本--销售成本1080 贷:库存商品1080 2、计提 :借:库存商品1080,贷:应付账款1080 3、付款:借:应付账款1000,借:营业外支出--税费 80 贷:银行存款1080。现在库存商品相差80元,如何做分录调回来呢?
老师:请教一下分录:1、销售 借:银行存款2000 贷:主营业务收入2000 借:主营业务成本--销售成本1000 贷:库存商品1000 2、计提 :借:库存商品1080,贷:应付账款1080 3、付款:借:应付账款1080, 贷:银行存款1080。现在库存商品相差80元, 4、另外又支付多了一笔,借:营业外支出--税费 80、贷:银行存款80 ,如何做分录调回来呢?现在是库存商品相差80,在应付账款里又多付了80元。该怎么用分录调回呢?
记账时500元,付款时才知道有折扣,折扣后450元,,做分录:借:应付账款500,贷营业外收入50,贷银行存款450,做了这个分录之后还需要冲减成本吗?
原分录 借:主营业务成本 500元 贷:银行存款 500元 现在这项业务不计入成本了,需要计入应付账款,应该怎么改呢
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
老师 采摘开发票大类怎么选
老师,我们公司有个长期股权投资,后面转给别的公司了20万,收到对方公司打款18万,投资收益-2万,这个账务处理怎么做呢,企业所得税汇算清缴报表要怎么填写呢
去税务局更正个税申报表,让我填写情况说明,写了漏申报姓名,和收入金额,没有写社保金额,线下会自动带社保金额吗
员工4月请假没有工资,他个人承担的社保公司先垫付,那就是给他零申报四月的个人所得税吗
没有预收怎么重分类只有应收应付
计提和发放个税的分录怎么写?
你好两个人流水帐是怎么清算的,如我几个月之内转他十万而他又转我8万流水帐是多少?
老师您好,开的团建费,火车票,住宿费可以抵企业所得税嘛
老师有工资怎么,还有社保,住房公积金等,这些怎么算有模板吗
要是注册了一个公司,没有开通税务啥的,平常下个文件用公章的话是不是也不行
是工程项目,付给工人的款项
一、借:应付职工薪酬——工资 500 贷:银行存款 500 二、借:劳务成本 500 贷:应付职工薪酬——工资 500
我们付的是分包商的款,这个款项原来是计入到主营业务成本,已经过账结账,现在又需要把这个款项计入应付账款了
是的,计入劳务成本的,直接就是随时可以结转到主营业务成本,需要当月确认分包收入时,再结转主营业务成本
好的,谢谢老师
祝学习进步,工作顺利