是的,就是那样做就行

你好:我们是汽车二级公司,基本4S店开客户发票,我们想做代收代付,但是一般是客户付给私户,私户再付给公司账户,之前问老师的回复让做收客户款:借其他应收款,贷:其他应付款;付到公司时:借银行,付其他应收款;公户付4S店时:借其他应付款,贷:银行; 想问下:可以直接做:公户收到款时做:银行存款,贷:其他应付款;付车款时:借:其他应付款,贷:银行存款 可以吗?
老师您好! 我想咨询一下三方金融的账务处理 厂家--金融公司--经销商 涉及金融贴息(包含剩余贴息及未贴息) 一个是利润 一个是费用 涉及贷款手续费 贷款利息费等 一、购车时 借:库存商品 借:应交税费--应交增值税(进) 贷:预付账款--厂家 二、销售商品时 借:银行存款--首付款 借:应收账款--客户贷款 借:财务费用--金融贴息 贷:主营业务收入 贷:应交税费--应交增值税(销) 三、收到客户贷款时 借:银行存款 贷:应收账款--客户贷款 四:支付赎证款时 借:应付票据--金融公司 借:财务费用--利息费 贷:银行存款 贷:应收账款--客户贷款(对冲时) 五、冲销车款时 借:预付账款--厂家 贷:应付票据--金融公司
一家公司给我们打款127245万 借:银行存款127245 贷:其他应付款-打款公司127245 用116900万买了一台车 借:固定资产103451.33 应交税费—应交进项税13448.67 贷:银行存款116900 用剩下的10345.13交了购置税 借:固定资产10345.13 贷:银行存款10345.13 车过户金额是116900元(二手车过户我们没有开发票) 1.借:固定资产清理116900 贷:固定资产103451.33 应交税费—销项税13448.67 借:其他应付款116900 贷:固定资产清理116900 借:其他应付款10345.13 贷:固定资产清理10345.13 老师帮我看下这两个会计分录那个对 是你们的固定资产清理了吗
请问一下,公司老板从公司拿钱购买了商品,对方不给开票,我做账这样做的,借库存商品贷记其他应收款,公司把货物销售出去,给对方开票了,借应收账款贷主营业务收入贷应交税费应交增值税销项税。购买的商品老板说也不可能给开票了。就一直这样暂估吗?怎么处理是正确的,按照常理应该有进才有出吧
老师,请问一下以前做账,开票出去,借库存现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 ,现在老板补打银行流水发现公户收款了。现在流水做账,借银行存款 贷应收账款 借应收账款,贷其他应收款-法人 可以吗?账上没有现金了。
小规模不含税收入刚好30w,季度申报的时候不需要缴税吧老师
老师,现在需要我们小规模二级公司上交24年净利润15万元的25%为37500元给集团,怎么做账呀
老师,我们做青岛代理的,总经销给我们任务,比如卖100万件,送1万件,这种情况我们应该怎么核算?按新的收入准则
老师,新注册的公司,小规模纳税人,一个月没有办理税务开户,会不会罚款?
10月份只有三笔借入借出款项,无其它业务,账套启用日期为11月份可以吗
请问一下费用保养费做到哪个科目,二级科目做什么呢
老师,我们是一个耐磨材料厂,现在没有业务,,未分配利润是负数,现在要股权转让,需要出评估报告才能转让吗
12月的成本,因为没开票给我们,我们明年一月付款,能先暂估成本吗
老师,请问?企业8月份成立到今年12月份,处于开办期间,在装修,购入机器设备购入耗材。这些取得的专用发票,进项税额年底如何确认?
老师,个体户1-6月份是定期定额的,从7月份变成查账征收了,7月份开通了工资薪金,他有一个孩子子女教育可以扣除24000元吗,还是12000元