销售方如果是个人的话。
老师,你好!我想请教你一个问题,就是我朋友他们公司,咨询服务费收入有100万,开出去的发票也是那么多,但是他们没有成本票抵,那企业所得税不是要缴纳很多税吗?一般这种要怎么找成本票啊?他们场地租金和人工成本都没有多少。所付出的成本是经营农业方面的,请的也是临时工,拿不到劳务票和购买农作物的发票
老师,请问餐饮业,一般纳税人,外账成本怎么解决,去市场上买,那些小摊贩不提供发票
甲酒店为增值税一般纳税人,主要提供餐饮住宿服务,2019年10月发生如下 经济服务: (1)提供餐饮服务,取得不含税销售额 320 万元;提供住宿服务,取得不含税 销售额 190万元。 (2)提供会议服务,取得不含税销售额 150 万元;提供车辆停放服务,取得不 含税销售额 80万元。 (3)购进- 一批高档红酒,取得增值税专用发票上注明的金额120万元。 (4)对酒店内部进行装饰修缮,从小规模纳税人处取得的代开增值税专用发票 上注明的金额为 320万元。 《5)向当地养老院赠送一批自产的食品,本企业同类产品不含税市场价格为 50 己知:销售货物增值税税率为 13%;不动产租赁服务增值税税率为 9%:生活服 务、现代服务《除有形动产租赁服务和不动产租赁服务外)增值税税率为 6%; 建筑服务增值税稅率为 9%。销项税额 进项税额 增值税税额怎么算 为什么?
一般纳税人,我们公司负责给他代理外账,该企业除了开具了发票的成本票之外,还有很多生活日用品的费用,去超市购物的购物清单。还有去街边小超市的购物支付。最少的一笔费用是一元。基本上都是微信或者支付宝支付,企业出纳提供的是支付的截屏。作为外账,我们是不是可以把他这些零星的费用支出还有支付的凭证给他剔出来只记录开具发票的费用呢。这里面有一个情况就是他这些零星支出都已经报销完了,从对公上把费用划走了。老师帮我参谋参谋应该怎样操作?
老师,我公司是村集体企业,我公司运营的便民市场正在建设中,市场建设总体承包给了一个总承包公司,建筑施工有搭建钢结构大棚,出租摊位,有门脸房,上上个月预收了租金200万,这个月交付使用摊位30个,门脸房50间,期间我公司给工程承包公司预付了工程款300万,那这个月我就要确认30个摊位和50间门脸房的收入,(我公司是一般纳税人公司)有收入了就要开进来发票,才能抵扣增值税,抵企业所得税,那老师,市场还在建设中,没有都完工呢,我让总承包公司给我公司开进来工程款的专项发票,需要对方给我在发票备注哪些完工的门脸房和摊位,或者其他的吗,只有完工了,才能计入固定资产,才能计提累计折旧,才能转入成本 请问,老师,便民市场这些业务涉及到哪些科目,怎么入账,入账流程告诉我一下,谢谢老师
老师好,公司的研发费用占到收入的17%合理吗
前期购买设备,没有发票。也没入账。4月的,现在可以入账吗? 第二,没有发票,年底怎么处理?
老师,请问工资表的基本工资小于补贴很多,这样合不合理
利息收入开的票应该计入哪个科目
老师,限制民事行为人纯获益的,需要在能力范围内才有效吗,还是无任何限制都有效
老师您好,代账公司上期的期末余额表填入自己公司财务软件需要注意什么?怎么核对个科目的金额是否正确?
什么情况下企业要计提城建税什么的
临时工资表,合计可要逐一核对怎么算来的对不对?
从租计征房产税,有一户少算一个月只交到了11个月,我更正税源采集,变更删除都不行,就又补了一个月申报信息,产生的税源数据不对是前11个月总额,只能把申报租金年总收入除以12个月来申报才可以,请问老师这样可以吗?
注册资本减资不涉及银行的会计分录咋做?后面应该附什么附件?公司成立于2005年10月,实缴资本500万元,2021年增资2000万元,2025年减资100万元,是否涉及相关税费问题?
额在500以内,让对方给你们开收据,备注好个人名字、身份证号,支出金额、支出项目可以抵扣企业所得税。
你说的500是一个月累计,还是一个菜饭500
你好,这个是每次的金额,一个月不能超过两万
那内账上,房租和固定资产分摊还是一次性计入费用
你好都可以的,这个看你们单位自己。
一次性计入费用 金额大的话,那个月利润就少了
对的是的,这个就看你单位自己的要求。
好的,那我还想问老师,那个没有发票的业务,对一个个体户卖珠宝的,费用可以也这样吗
费用可以这么做的,如果你们是查账征税的,都是不允许抵扣所得税。
是个体户企业,就是要调增费用对吧,多交个税对吧
对的是的生产经营所得。