您好!可以不用结转了。

应交增值税一未交增值税进项销项月末不结转,交增值税时的分录如何写
不交增值税,月末用结转进项,销项税吗?还是年底可以一次性结转?请老师帮忙写一个结转未交增值税的分录
老师,有进项税额留底,月末结转增值税的时候 还用结转增值税吗 结转到未交增值税借方
老师 每月算好增值税 借:应交税费——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 年末做一次结转吗 年末结转分录写一下
老师,月底对转销项,进项,待认证和未交增值税的一套分录帮忙写一下,我不会结转
数电发票上面的单位没有写米字会不会影响抵扣
老师,建筑公司做广告材料,开票怎么开呢?
老师销售农机的公司,可以把货底子也就是以前年度积压的设备不开票便宜处理掉吗
公司做广告制作,发票开什么名称呢?
比方说材料占比40%,,那么40%+60%就是给客户的价格。然后10%税点点是需要付给供应商的。问,现在已知收入价格,怎么计算收入和客户拿几个点。才能补足我那40%10个点的成本。
固定资产是在哪里录的
您好老师,打扰了,有空回复就行。 法人和股东还有员工,拿的备用金,可以用年终奖应付职工薪酬抵销其他应收吗?
上期出口退税数量报多了怎么办?
12月31号,账面其他应付款借方还剩500万,以前年度年底都清掉的,今年非得到最后一天操作,老板限额了,这个是公司转给老板的钱,现在31号没弄干净,后面怎么办呢?不知道老板还会不会清掉,挂账面上的话会设计20%个人所得税的吧,会被当做是股东分红,除了这个还会涉及什么税费吗? 可以弄成借款吗,但是这个钱是25年发生的,这个借款也要算一整年度的借款利率了吧,只是年底还没还完
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接
求一个结转的分录,年底也不用结转吗
你好!是的。年底也可以不用结转
但是 我需要一个结转的分录
是否可以帮我写一个 我不会写
你好!你现在是什么样的情况?本年销项大于进项,还是进项大于销项?
不要对问题视而不见 请专业一点
你好!不是专业不专业的问题。而是,税法和会计上根本没有要求结转,也就没有准确的答案。
是你理解能力有问题吗?难道没有结转税金的分录吗?算了。希望你以后不要替我回答问题,请会计学堂这个软件对这位老师重新审核一下。
您好!进项大于销项的时候,是不需要结转的,只要在申报表有数据就可以了。 如果销项大于进项,做如下分录 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税