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老师,月底对转销项,进项,待认证和未交增值税的一套分录帮忙写一下,我不会结转

2023-10-21 20:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-21 20:05

借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费- 未交增值税

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齐红老师 解答 2023-10-21 20:05

待认证,不需要结转

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快账用户6212 追问 2023-10-21 20:06

我这个月认证的发票呢

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快账用户6212 追问 2023-10-21 20:07

之前的会计的销项税额上期有余额是怎么回事呢

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齐红老师 解答 2023-10-21 20:11

借:进项 贷:待认证
之前的会计的销项税额上期有余额,没有做结转,或结转不完全

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快账用户6212 追问 2023-10-21 20:21

这是进项的分录,销项的余额呢

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快账用户6212 追问 2023-10-21 20:22

上月交了税,正常销项是没有余额了,但是为什么销项会有余额,现在怎么结转呢

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齐红老师 解答 2023-10-21 20:23

借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费- 未交增值税

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齐红老师 解答 2023-10-21 20:23

没有余额的,就删除对应的科目

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借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费- 未交增值税
2023-10-21
您好!可以不用结转了。
2021-11-19
您好,这些分录可以的,但后面结转不是税法书上写的标准分录,就按目前的来做,没有关系的,不一定要按下面的来 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
2025-05-12
没看见你的写法呀
2022-07-09
认证了进项就要那样做的
2024-11-25
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