你好; 你之前是不是做了待认证进项税 处理了。 现在认证 才是这样 做 ,借应交税费-进项税,贷:应交税费待抵扣进项税 ; 你 应该是先收到发票 ; 借费用 ;应交税费-待认证进项税 贷银行存款或者应付账款

老师,上月分录我这样写的借:应交税费—应交增值税—进项税 贷:应交税费—待认证进项税 这月发现,其中上月进项税中有98元是客户作废的发票,我没收到发票,没入账,却抵扣认证了,直接勾选认证了,这月怎么办
老师,我没有收到对方发票,但是认证了这个票,当时分录是这样写的,借应交税费-进项税,贷:应交税费待抵扣进项税,到时候收到发票怎么做账
老师,没有收到发票,但是我抵扣了这个票,我当初只做了一个,借:应交税费-进项税 贷应交税费-贷抵扣进项税 现在收到票了怎么做
老师你好,我收到一张进项票: 借:库存商品 应交税费 待认证进项税额 贷:应付账款 抵扣时:借:? 贷应交税费 待认证进项税额 抵扣时借方写什么?
老师,一般纳税人,本月有进项,没销项。收到发票做分录,借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款下个月勾选抵扣后的分录是借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额老师,我这样做对不对?
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
老师,我当初只做了一个,借:应交税费-进项税 贷应交税费-贷抵扣进项税 现在收到票了怎么做
你好; 收到发票 ; 借费用 ;应交税费-待认证进项税 贷银行存款或者应付账款 ; 你看我上面给你写了
嗯嗯,研究一下
好的。 你现在 看看。 分录都全部给你写了