你好; 你之前是不是做了待认证进项税 处理了。 现在认证 才是这样 做 ,借应交税费-进项税,贷:应交税费待抵扣进项税 ; 你 应该是先收到发票 ; 借费用 ;应交税费-待认证进项税 贷银行存款或者应付账款
老师,上月分录我这样写的借:应交税费—应交增值税—进项税 贷:应交税费—待认证进项税 这月发现,其中上月进项税中有98元是客户作废的发票,我没收到发票,没入账,却抵扣认证了,直接勾选认证了,这月怎么办
老师,我没有收到对方发票,但是认证了这个票,当时分录是这样写的,借应交税费-进项税,贷:应交税费待抵扣进项税,到时候收到发票怎么做账
老师,没有收到发票,但是我抵扣了这个票,我当初只做了一个,借:应交税费-进项税 贷应交税费-贷抵扣进项税 现在收到票了怎么做
老师你好,我收到一张进项票: 借:库存商品 应交税费 待认证进项税额 贷:应付账款 抵扣时:借:? 贷应交税费 待认证进项税额 抵扣时借方写什么?
老师,一般纳税人,本月有进项,没销项。收到发票做分录,借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款下个月勾选抵扣后的分录是借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额老师,我这样做对不对?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,我当初只做了一个,借:应交税费-进项税 贷应交税费-贷抵扣进项税 现在收到票了怎么做
你好; 收到发票 ; 借费用 ;应交税费-待认证进项税 贷银行存款或者应付账款 ; 你看我上面给你写了
嗯嗯,研究一下
好的。 你现在 看看。 分录都全部给你写了