你好!借银行存款1000 销售费用 200 贷预收账款1200 主要看赠送的部分你是否开发票。
请问老师,餐饮业小规模企业会员卡现金充值1000赠送200,怎么做分录?那消费的时候会员卡本金消费100,赠送消费120,这个又怎么做分录?
餐饮店,国庆搞活动,充值会员卡,充值1000送200,那在会计核算上怎么出账?分录怎么做呢
餐饮公司充1000送200的会计分录怎么做,200元要体现吗
餐饮行业充值1000元,送200元,等于有1200元,这个账务处理怎么做分录呀
老师,你好请问餐饮店搞活动,充1000元现金得2000,我要体现出送了1000的会计分录怎么做,然后使用2000元的额度,又怎么做分录?
请问老师 认缴的实收资本款项 存入一般户(不是基本户 可不可以 解析下
请问老师 认缴的实收资本款项 存入一般户(不是基本户 可不可以
这四个选项分录怎么写?
7月31号收到200元,但是实际到账是8月1号。这怎么记账,如果记到8月1号,7月底的业绩又对不上。记到7月份,银行卡余额又对不上。
第二问什么意思,这个答案根本看不懂,清洗服务跟销售不应该是分开单独确认的吗,怎么这个答案的意思是不履约不能确认销售收入啊?还有这种说法吗
甲公司采购原材料,加工成产成品后对外销售,产成品运至客户处。发生运输费用 3 万元,这个 3 万元是计入存货列示金额,还是计入销售费用?
三免三减半具体政策是什么
老师,公司购买车辆,为车辆购买的相关产品记到哪里啊
甲公司因为额度受限制,不能开发票,甲公司要求他的客户把货款转到我们公司,我们公司给他的客户开发票,过后我们又把这笔货款转给甲公司,这样存在什么风险?
你好,老师,请问实收资本1000万,机器设备投资的,资本公积200万,未分配利润负100万,如果现在要转让50%股份,应该交多少个税和印花税
你好,如果不开发票,怎么做啊,这个200块属于什么,是现金折扣吗
你好,是的,可以记录现金折扣,按折扣后金额确认收入。
你好,按折扣后金额确认收入,分录怎么做充值的时候,和消费时候的分录,谢谢
你好!充值时借银行存款贷预收账款 赠送部分做备查账登记不做账务处理
你好,我们是餐饮公司,现在中途建帐,不知道怎么建,从那几个方向弄呢目前盘点了现金,库存(原材料,低值易耗品,库存商品,固定资产,往来单位,还有实收资本,这个期初是不是填到资产负债上啊,有的科目没有的就不填是吧,非常感谢
你好!内账可以这样理解,外账需要参考之前的申报表
你好,收入是根据收银台的统计入账的,这个优惠统计要不要做帐啊,不太懂,谢谢,怎么写分录啊
你好!内账做销售费用折扣,外账一般不做账务处理
你好,公司是按11月10号来做期初数据做帐,假如客人充了1000,这个1000已经到了公司账户,那11号可以又消费了200,这个做帐就直接借预收账款贷主营业务收入吗,如果再做一笔借银行存款,不是账户钱就多了吗,不太懂谢谢
你好。没太明白你的意思。你不是一共就1200吗?讨论的是外账还是内账?
你好,是内帐,我们马上要做期初,那个资产负债表上的期初数银行存款这块的金额,是私户里面包含了充值卡的收入,因为充值卡也没做帐,一直都没有建,假如帐建完了,客人原来充的1000已经打到账户了,期初数里的银行存款里面有这1000元的金额,后面客人开始消费了500,卡里还有500,那要不要借银行存款呢,还是直接借预收账款贷收入啊,如果在借银行存款,不是银行又增加了吗
你好,这样的话,你们应该是银行确认1000块钱,预收账款1200块钱,200块钱做到销售费用里去。
老师,你好,企业中途建帐,之前没有帐,这个表在网上找的,还可以建帐啊,没有软件,上面的应付工资还要写啊,
你好,你们有欠发的工资吗?
你好,没有
你好,没有的话,就不用填写了。
你好,员工餐这边是包吃的,这个分录怎么做啊
你好,记录福利费核算。