您好 购销合计填印花税计税依据

老师你好,小规模公司他有一个销项发票,还有一张呢是进来的发票,那他们两个数字相加写在印花税那里吗?
老师你好,一般纳税人的话,他有两张抵扣联,销项的金额比较小,所以呢,只能拿其中一张可以跟他相近的去抵扣,另外一张我就不抵扣了,那他的印花税的话三张都要写在印花税那里吗?还是只写抵扣的那一张和销项的那一张,有另外一张的话呢,等下个月抵扣再去写报他的印花税
老师你好,我是小规模公司,有一张进项发票,申报印花税要把他申报进去吗?
老师你好,小规模公司的话呢,有印花税的话呢,就是7月到9月的那个发票的不含税金额,那如果是一般纳税人的话呢,那他的进项十销项不含税金额去填写吗
老师年未先进个人还有部门个人优秀奖劢这些算工资总额里吗应该怎么做账
老板准备开一个新的公司,全部走公账,要注意哪些问题
商贸公司购入一套商品房,准备用于出租,那该资产是可以入固定资产吗,每年折旧。然后等过几年再出售,到时出售金额是以市场价出售还是折旧后金额出售?
分录:借:库存物资9000 贷:银行存款9000 借:固定资产1800 贷:库存物资1800 还是:借:固定资产9000贷:银行存款9000
老师你好,我们单位购入了五台打印机,购入时入库了5台打印机,但是只出库了一台打印机,我现在要做账,这5台打印机都入固定资产,还是只入一台打印机,剩下4台打印机,等什么时候出库了,什么时候再做账。
刘艳红老师请把你写的发给我一下
什么行为会认定为虚开专票?
老师,请问一下,子公司A委托子公司B(税务筹划成立的软件企业)开发2套嵌入式软件,子公司B可以在子公司A销售给最终客户的时候,每次都开相应的软件套数给B吗?嵌入式软件可以像纯软件一样单独开票,并且每次都申请退税吗?
你好,一个销售企业,购进原材料让别的工厂加工、一年都没交过增值税。只交企业所得税。真实情况是:是因为没有人员成本,两个厂子合成一个。老板的另外一个厂子,有人员、房租、水电,这个企业光销售。增值税因为购进的材料很多。
老师,销售牛羊肉,能开具免税普通发票吗? 每个季度超过30是不是不用交增值税???印花税,企业所得税用不用交呢???
老师意思说有购销合同的都要填在印花税里面去,就是有发票都要填
税法规定是购销都需要缴纳 我这边是只根据销售缴纳
老师,你的意思是说我进来的那张发票的话呢,我就不用写在印花税吗?只写我这边销售方的这张印花税
我这边一直是这样操作的
①那如果我是一般纳税人,我有两张抵扣联,有一张销项,我的销项发票呢,可以抵扣另外一张,那另外一张的话呢,我就没有抵扣,那我就写抵扣的那张和销项,写在印花税那里吗,还是三张发票都写在印花税也要填写上去吗?② 我就留着另外一张进项发票,等下个月再去抵扣再写上去在印花税那里可以吗?
三张发票都写在印花税也要填写上去 因为您已经入账了 不是根据增值税是否入账来计算印花税的 是根据应付账款入账
老师你好,我现在就是写了一张进项的和销项的写上去了,另外一张我没有写我就留了这个月再去写上去,那该怎么办?
已经申报截止了下个写也没什么大问题 别忘记了就行
好的,谢谢老师耐心的讲解
不客气哈 欢迎有疑问继续提问