您好 购销合计填印花税计税依据
老师你好,小规模公司他有一个销项发票,还有一张呢是进来的发票,那他们两个数字相加写在印花税那里吗?
老师你好,一般纳税人的话,他有两张抵扣联,销项的金额比较小,所以呢,只能拿其中一张可以跟他相近的去抵扣,另外一张我就不抵扣了,那他的印花税的话三张都要写在印花税那里吗?还是只写抵扣的那一张和销项的那一张,有另外一张的话呢,等下个月抵扣再去写报他的印花税
老师你好,我是小规模公司,有一张进项发票,申报印花税要把他申报进去吗?
老师你好,小规模公司的话呢,有印花税的话呢,就是7月到9月的那个发票的不含税金额,那如果是一般纳税人的话呢,那他的进项十销项不含税金额去填写吗
老师,公司一般纳税人2024年购进二手车3000,进项没抵扣,25年4月销售了这辆二手车3000,只有二手车开的发票,怎么写分录?
农业合作社投资人类型选法人股东、自然人股东、合伙企业还是个人独资企业,分别都是什么意思
老师,您好。请教您的问题。现在我们查账发现2023年计提的永续债利息,记到“应付利息—永续债”科目里,但是2023年底支付利息时,计入了“财务费用”科目,并且已经审计完了。请问现在2025年要怎么调整处理?谢谢
老师好,就是固定资产加速折旧表500万一次性的,当填写汇算清缴表购置单价500一次性扣除的第六列享受加速折旧政策按税收一般规定计算的折旧摊销额是按税收最低折旧年限一个月的折旧额填还是按累计数填
请问,前两个月有欠税,这个申报结束增值税有留底,然后我申请了留底抵税,那我单位现在还剩多少可以抵税,这个数据是在哪里看呢
老师这种怎么记分录,是一笔一笔分开,还是记一张凭证,还有科目记什么合适,这是二月份的账
老师,您好!卖的设备包含安装10万,是10万都要开13%税率的票,还是可以分开开设备13%的安装费3%的?
老师您好,我想问下,我们是物流公司,假如我没有开具9点运输发票,但我收到了很多运输发票,这样的话,进项税能抵扣吗
老师点的奶茶能计入差旅费-餐费吗
补缴2021-2024年城镇土地使用税的会计分录
老师意思说有购销合同的都要填在印花税里面去,就是有发票都要填
税法规定是购销都需要缴纳 我这边是只根据销售缴纳
老师,你的意思是说我进来的那张发票的话呢,我就不用写在印花税吗?只写我这边销售方的这张印花税
我这边一直是这样操作的
①那如果我是一般纳税人,我有两张抵扣联,有一张销项,我的销项发票呢,可以抵扣另外一张,那另外一张的话呢,我就没有抵扣,那我就写抵扣的那张和销项,写在印花税那里吗,还是三张发票都写在印花税也要填写上去吗?② 我就留着另外一张进项发票,等下个月再去抵扣再写上去在印花税那里可以吗?
三张发票都写在印花税也要填写上去 因为您已经入账了 不是根据增值税是否入账来计算印花税的 是根据应付账款入账
老师你好,我现在就是写了一张进项的和销项的写上去了,另外一张我没有写我就留了这个月再去写上去,那该怎么办?
已经申报截止了下个写也没什么大问题 别忘记了就行
好的,谢谢老师耐心的讲解
不客气哈 欢迎有疑问继续提问