您好 购销合计填印花税计税依据
老师你好,小规模公司他有一个销项发票,还有一张呢是进来的发票,那他们两个数字相加写在印花税那里吗?
老师你好,一般纳税人的话,他有两张抵扣联,销项的金额比较小,所以呢,只能拿其中一张可以跟他相近的去抵扣,另外一张我就不抵扣了,那他的印花税的话三张都要写在印花税那里吗?还是只写抵扣的那一张和销项的那一张,有另外一张的话呢,等下个月抵扣再去写报他的印花税
老师你好,我是小规模公司,有一张进项发票,申报印花税要把他申报进去吗?
老师你好,小规模公司的话呢,有印花税的话呢,就是7月到9月的那个发票的不含税金额,那如果是一般纳税人的话呢,那他的进项十销项不含税金额去填写吗
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写
老师,请问我新入职一家公司,前任已离职没有人交接,我要怎么查询未申报退税的报关单数据。谢谢! 电子税务局或电子口岸,怎么查询哪些报关单已经申请过退税,哪些报关单还未申请过退税。
老师,个体户老板申报经营所得时不能享受6万免税,说已在综合所得中享受减免,我只是添加了人员报送并没有报送工资,怎么修改让在经营所得里享受减免呢
老师,个体户改查账征收了,老板就又新成立一个定额核算的个体户,用定额的新户开了一部分发票,但是金额不大,会有风险么
老师意思说有购销合同的都要填在印花税里面去,就是有发票都要填
税法规定是购销都需要缴纳 我这边是只根据销售缴纳
老师,你的意思是说我进来的那张发票的话呢,我就不用写在印花税吗?只写我这边销售方的这张印花税
我这边一直是这样操作的
①那如果我是一般纳税人,我有两张抵扣联,有一张销项,我的销项发票呢,可以抵扣另外一张,那另外一张的话呢,我就没有抵扣,那我就写抵扣的那张和销项,写在印花税那里吗,还是三张发票都写在印花税也要填写上去吗?② 我就留着另外一张进项发票,等下个月再去抵扣再写上去在印花税那里可以吗?
三张发票都写在印花税也要填写上去 因为您已经入账了 不是根据增值税是否入账来计算印花税的 是根据应付账款入账
老师你好,我现在就是写了一张进项的和销项的写上去了,另外一张我没有写我就留了这个月再去写上去,那该怎么办?
已经申报截止了下个写也没什么大问题 别忘记了就行
好的,谢谢老师耐心的讲解
不客气哈 欢迎有疑问继续提问