对方要报未开票收入,你们就做:借 应交出口退税款 贷 其他收益就可以啊
老师你好,请问企业通过第三方出口退税,收到第三方转来的退税款,应如何做账呢?我们请第三方做出口退税,对应的收入是否要报未开票收入?
老师您好,请问出口退税一般纳税人贸易企业,2021年12月份出口报关,1月份开出0税率外销发票,1月份收到出口对应的进项票,还未申请退税,出口退税小白请问老师,开给国外的发票怎么处理,第一联自己拿来做账,第二三联等其他联怎么处理呢?谢谢
出口企业 通过第三方收款平台收外汇 第三方平台和平台合作银行代申报外汇 然后通过第三方平台的非居民账户打款人民币到企业对公人民币 能否申请退税?报关单是企业自己报关出口 发票等其他材料也有 也是一一对应国外买家 国内供应商。
你好老师咨询下 我公司的出口退税是请第三方代理退税的。我司收到代理公司的退税函金额是10230.95元。这笔账我要怎么入账呢?
老师你好,请问我们接受委托,把钱付给第三方,第三方直接开发票给我们,但是我们要用发票去抵委托方的工程款,这个是否存在税收风险,账务应该如何处理呢
我是小规模纳税人 从个体转成企业的 之前大部分库存都是个体的没有入库发票 转企后2月份和3月份的销售几乎没有入库发票 都是3月底补回的 这种情况怎么做账
我有个供应商是对方先供了货物,但是要我这边先付款,对方才能开发票,要怎么做账
请问,公司 督导 职位是负责管理店长,几家店店长考核指标是毛利率、净利率等,那么,督导如果绩效考核,该怎么考核呢?几家店毛利率、净利率数 平均考核?还是有其他更好的方法?
老师,企业信息公示系统中的纳税总额包括个人所得税吗?
你好,我进货了。然后一直没开发票。五月份才给开发票。做4月份账,有收入。我要结转成本。我能把五月份开的发票坐在四月份账上吧。要不然我结转成本成负数了
你好,担保费,计入是管理费用吗?,二节明细是哪个科目
只要董孝彬老师回答,老师我们以系统为准就行可以吗?不管小票了,票也多,懒得去一个一个对,哈哈,我们怎么写分录
老师您好,开票的这个问题,第一,是个人开具给公司的,第二是公司开过来的,,,,两种对于税务风险合规上,哪种更好
老师您好,请问一下,公司是不是尽量规避个人抬头开过来的发票,没注意就涉及了个税的代扣代缴了
你好,制造业,加工铝材,销售是主收入,收到货款,借银行,贷应收账款 这家客户,又买了,辅助材料,粉料,借银行存款,贷其他业务收入,分录对吗?也是同一家打的款,如果直接减少应收款好像不对吧
那我们的应交出口退税科目不是会负数,并且一直累计?为什么是其他收益呢,不太懂,请老师说的详细一点可以不,谢谢
你好,是这样的,如果是政府补助性质的出口退税那就是其他收益,如果是正常外贸企业的话,就是借:应交出口退税款 应交税费——应交增值税(出口递减内销产品应纳税额)贷 :应交税费——应交增值税(出口退税),是这样
正常外贸企业,通过第三方收退税款。如果按老师给的这个分录来做,我有点不理解的是,我们本身没有报未开票收入,却能收到退税款,这样说得通吗
你们可以再单独做一笔其他应收款呀,意思是从代理商那里收到的
借:应交出口退税款, 贷 :应交税费——应交增值税(出口退税) 借:其他应收款 贷:应交出口退税款 借:银行存款 贷:其他应收款 这个分录我想明白了。但是没懂这个流程,这个出口业务不是应该算我们企业的吗,为什么是代理商报收入,这样的话我们不会少报收入代理商多报收入吗
代理商报他们的代理收入,你们报出口的收入,是这个意思。