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你好老师咨询下 我公司的出口退税是请第三方代理退税的。我司收到代理公司的退税函金额是10230.95元。这笔账我要怎么入账呢?

2023-09-21 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-21 14:46

1.借:其他应收款——应收出口退税款——增值税(批准的应退税额) 应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳增值税,即批准应免抵税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 1.借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额,即申报的应免抵税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 1.借:银行存款 贷:其他应收款——应收出口退税款——增值税

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快账用户2262 追问 2023-09-21 14:55

批准的应退税额和批准应面的税额是不是同一个数字。 把数字代入是这样吗? 1.借:其他应收款——应收出口退税款——增值税(批准的应退税额)10230.95 应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳增值税,即批准应免抵税额)10230.95 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)20461.9 1.借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额,即申报的应免抵税额)10230.95 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)10230.95 1.借:银行存款10230.95 贷:其他应收款——应收出口退税款——增值税10230.95 这样应交税金-出口退税 最后期末不是还有10230.9

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齐红老师 解答 2023-09-21 15:02

对的 分录是这样做的

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快账用户2262 追问 2023-09-21 15:23

你好 我按这样写分录之前我的硬交税金是5万左右,现在做了户口退税应交税金是61.6万 是哪里错了呀?

你好 我按这样写分录之前我的硬交税金是5万左右,现在做了户口退税应交税金是61.6万 是哪里错了呀?
你好 我按这样写分录之前我的硬交税金是5万左右,现在做了户口退税应交税金是61.6万 是哪里错了呀?
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齐红老师 解答 2023-09-21 15:29

txnh 你算一下你退税金额应该是多少

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快账用户2262 追问 2023-09-21 15:33

我司是请第三方代理公司办理退税,退税下来他会给个退税函给我司退税的金额就是退税函上的。本次退税金额是656882.65元这样要怎么分录。

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齐红老师 解答 2023-09-21 15:37

1.当您收到退税函时,确认退税金额并记入“应收补贴”科目。借:应收补贴 656882.65贷:应交税金——应交XX税 656882.65 2.当您的公司收到退税款时,记入“银行存款”和“应收补贴”科目。借:银行存款 656882.65贷:应收补贴 656882.65

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1.借:其他应收款——应收出口退税款——增值税(批准的应退税额) 应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳增值税,即批准应免抵税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 1.借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额,即申报的应免抵税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 1.借:银行存款 贷:其他应收款——应收出口退税款——增值税
2023-09-21
如果您的公司通过第三方代理公司办理退税,退税金额为10230.95元,可以按照以下方式进行会计分录1: ● 如果您的公司属于外贸公司,需要将退税部分开票,同时可以享受退税。此时的会计分录为: 借:银行存款 10230.95 贷:应收出口退税 10230.95 ● 如果您的公司不是外贸公司,不需要将退税部分开票,此时的会计分录为: 借:银行存款 10230.95 贷:其他收益 10230.95
2023-09-22
你好,需要做出口退税的账。 收到退税款,借:银行存款,,贷:其他应收款—应收出口退税款
2023-03-20
你好;   出口退税的会计分录 货物出口并确认收入实现时,根据出口销售额(FOB价)做如下会计处理: 借:应收账款(或银行存款等)  贷:主营业务收入(或其他业务收入等) 月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵退税不予免征和抵扣税额做如下会计处理: 借:主营业务成本  贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的“应退税额”做如下会计处理: 借:其他应收款——应收补贴款  贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵税额做如下会计处理: 借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)  贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 收到出口退税款时,做如下会计处理: 借:银行存款  贷:其他应收款——应收补贴款
2023-07-14
对方要报未开票收入,你们就做:借 应交出口退税款 贷 其他收益就可以啊
2021-11-22
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