借应交税费个税,借管理费用负数

老师你好,我们公司在17年支付货款给A公司,以前会计做账做成借:管理费用 贷:银行存款,借方实际应该是应付账款才对,老师,我现在该怎么调账,才能改为正确的呢
老师,这是2017年会计做的账,实际是借:应交税费-个人所得税263.37,贷:银行存款:263.37,我现在该怎么更正呢?
老师,我们公司有一个退伍军人,19年入职的,现在我要去更正以前年度的所得税汇算清缴,会退给我所得税,我账里要怎么做,收到钱了,怎么做?我平时就是借所得税费用,贷应交税费,缴纳的时候就借应交税费,贷银行存款
发现2021年附加税会计分录有误,有几个月少计提了附加税,直接是借:交税费-应交城建税 贷:银行存款,现在应该怎么更正?2021年的企业所得税汇算清缴表要不要更正?如何更正?
老师,去年计提和交所得税:借:所得税费用5500,贷应交税费-应交企业所得税5500,实际交:借应交税费-应交企业所得税5000,贷银行存款5000,今年退税了5000,借银行存款5000,贷应交税费-应交企业所得税5000,老师是否还要做一步:借贷应交税费-应交企业所得税5000,贷所得税费用5000呢?另外多计提的500怎么办
这个月是没有要报的税吗,我看代办事项里没有
注销公司公章需要注销吗?如果需要,注销流程是什么??朴老师
个体工商户餐饮服务注册的一般纳税人开普票需要进项吗?怎么缴税
一般退费多久时间到账的
不太理解这道题答案里公式的逻辑
老师,这个收入是填实发工资数(扣除社保个人部分)还是应发工资数?后面养老、失业、医保个人部分是不是需填上?
公司注册资本200万元,由未分配利润300万(假设已经提盈,分红等),未分配利润转实收资本后,多余的100万能直接计入资本公积吗?
老师您好,我们有一个法人,成立了一个个体工商户。同时这个法人还在别的单位领工资。同时个体工商户的流水还进这个法人的个人卡。那这个情况,对这个法人有啥影响么
刘老师大类是安防设备,安防设备下还有许多细分类
老师,28万利润,股份想分红怎么交税
老师,这不对吧,这是2017年做错的账,现在要更正,不是要用以前年度损益吗?
你之前已经抵扣了企业所得税,不修改之前的汇算清缴。
但现在要是用管理费用做的,那不是影响2021年的利润了吗?
哦,那你一七年多抵扣了,你没有调整,那你在二一年少抵扣不就可以啦。