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老师,这是2017年会计做的账,实际是借:应交税费-个人所得税263.37,贷:银行存款:263.37,我现在该怎么更正呢?

老师,这是2017年会计做的账,实际是借:应交税费-个人所得税263.37,贷:银行存款:263.37,我现在该怎么更正呢?
2021-11-22 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-22 10:11

借应交税费个税,借管理费用负数

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快账用户2945 追问 2021-11-22 10:13

老师,这不对吧,这是2017年做错的账,现在要更正,不是要用以前年度损益吗?

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齐红老师 解答 2021-11-22 10:15

你之前已经抵扣了企业所得税,不修改之前的汇算清缴。

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快账用户2945 追问 2021-11-22 10:20

但现在要是用管理费用做的,那不是影响2021年的利润了吗?

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齐红老师 解答 2021-11-22 10:21

哦,那你一七年多抵扣了,你没有调整,那你在二一年少抵扣不就可以啦。

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借应交税费个税,借管理费用负数
2021-11-22
你好,调整的分录是 借:应交税金-应交企业所得税 贷:应交税金-应交个人所得税
2021-03-11
你好 1,使用小企业会计准则,这样不对 2,正确的计提分录是,借:利润分配—未分配利润,贷:应交税费—所得税 需要更正 请不要点名提问,谢谢  
2021-04-25
你好,没有跨年,借管理费用,贷其他应收款
2021-03-17
你好同学,你去更改的话,你要想退税的话,需要自己提申请的,如果退回来以后,你可以借银行存款贷应交税费,应交所得税。然后呢,借应交税费应交所得税贷利润分配未分配利润。
2022-05-27
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