你好 红冲暂估 按发票入账
老师 货已入库 但是没收到进项发票暂估入账的会计分录怎么做 后期收到进项发票的时候 如果当时暂估入账的金额少了 或者多了怎么做分录
暂估入账收到的发票与暂估的金额不一致,领用的成本出现多了少了的现象该如何调整?
老师,如果暂估入库,发票后来收到,暂估的多了少了,成本结转的多了少了如何做账的分录能说下吗?
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师,暂估入库如果估少了,来票后要调整以前结转的成本吗
请问,对方开给我方的专票,电子税务局勾选提示红字锁定,无法抵扣?这个应该怎么处理呢?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
如果成本以前结转的多了少了如何调整? 暂估的
把暂估的成本红冲按照发票的成本结转就对了。 这样也就不存在差异。
老师,我在网上看的,如果以前成本少结转就是借:其他业务成本 贷:库存商品 如果以前成本多结转就是借:其他业务成本 负数 贷:库存商品负数 这样可以吗?
这样直接更正也可以的这样直接更正也可以的。
还有一个问题,原材料以前是暂估的,回来冲减成本是调整原材料吗?但是原材料最后都结转到库存商品了
不想用的科目太多,以前先付款都是走的应付账款,后来收到票时候,是不是借:库存商品,贷;应付账款 摘要是购买商品,付款可以吗?别人说这样的摘要是错的,应该是预付账款
暂估时用哪个科目就冲哪个科目 这样处理最好
暂估的领用了 冲库存也可以 主要是成本金额对上就可以