之前的分录怎么做的
老师您好!想用工资冲减暂估应付账款,分录如何做好呢?
老师您好,费用暂估怎么做分录?
老师您好,一般做暂估的分录怎么做,用工资费用怎么冲减暂估的的应付账款,分录又怎么做
上一年暂估分录 借:管理费用-预提费用,贷:其他应付款_暂估款 今年收到费用要怎么冲减,分录如何做呢?
21年暂估的成本,当时分录:借:主营业务成本贷:其他应付款_暂估。现在用临时工人工冲成本,怎么做分录,还有补开了些费用成本票,又要怎么冲暂估呢
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
之前的是暂估应付账款,但是现在都一年了还没票,说可以用工资冲减,我不懂怎么做分录
我这个是从别人那里接过来的,我不懂怎么做
之前的明细账或者凭证能查吗
我得明天去上班才可以看了,老师你们一般都是怎么冲减暂估的,大概形式给我说一下,让我参考一下,我们公司也有其他的会计,主要是我自己想知道是怎么做分录的
借应付帐款 借主营业务成本负数或者管理费用负数 红冲成本或者费用 然后做工资的借管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款