您好,做库存商品即可
老师,我公司本月购进一批集装箱,要做固定资产计提应该如何做会计分录?
购入一批固定资产,但想把这批资产卖出去,做营业收入,那购入的资产应该如何做会计分录?
政府拔付资金购买一批设备,当时入账固定资产,但是这批固定资产的出租收入属于政府下的集体经济,这样怎么做账呢?入账固定资产有折旧,这个折旧入什么科目呢?
出售固定资产的账务处理,账上没有此固定资产,经查是原来购买时未入固定资产,直接是入管理费用了(借:管理费用,贷:银行存款),所以账上没有这个固定资的记录,现在出售此固定资产,应该如何做会计分录呢?可以直接做借:银行存款,贷:营业外收入吗?
分批付款购买固定资产,8月付第一批货款,9月付尾款,9月才送固定资产过来 那我这个固定资产是在9月才入帐录固定资产卡片嘛 8、9月分录要怎么做分录呢
人才公寓超标准收入交给政府,超标准收入同时确认为企业的营业收入和营业成本,这块成本在企业土增清算的时候可以放进扣除项目吗?
朴老师,请问去年的工资去年未计提和发放,在这个月发放,应该怎么做?
老师,自己公司买的车,交的车险,为什么我实付是4221.07,而他开发票只开了3921.07元?是这个意外险300元开不了发票吗?
请问老师,我司是房地产公司,根据规定,(1)第一年取暖费由开发商缴纳,并由供热公司开具全额发票给开发商 ;(2)然后已经出售的部分房屋,第一年的取暖费由开发商收取回来。我理解的是第(1)部分,这部分费用是开发的费用,全额进费用 ;第(2)部分,收取的钱,冲减了这部分费用,对不对?
老师,请问9月份給员工交社保,是9月份工资扣除个人交的那部分还是10月份工资才扣除呢?
老师个人借款给单位,这个借款合同交印花税吗?谢谢
老师您好,应交税费余额这个数有0.09的差额对不上怎么办?
企业注册地址跟生产经营地址必须要一致吗
加权老师 我公司的房租是主任垫付的 我可以这样做分路吗 借预付账款 贷其他应付款 月末摊销借管理费用 贷预付账款
老师,劳务报酬(不适应累计预扣法)新增那,调取不了人员信息,人员信息采集那已经填过了,也报送过。这是咋回事?
购入时库存商品,那二级科目是什么呢?因为我们是制造业,有主打产成品,这个买来的设备挂 库存商品的哪里合适呢
您好,因为您采购后销售,是计入库存商品,根据您采购产品情况和科目余额表设置情况确认二级科目
做外购产成品吗?卖出去时做其他业务收入
您好,是的,您的理解非常正确
再将买进来的库存商品转出到其他业务成本
您好,是的,您的理解非常正确
卖出去出去::借:应收帐款 贷:其他业务收入 应交税费-销项税 然后再债转股进行投资需要哪些资料
您好,根据协议约定,确认债务真实性,股东会决议
是要有进行投资的股东会决议和债转股协议是吗?
您好,是的,您的理解非常正确