这个你们这个用哪里,借xx费用 贷累计折旧,
老师,我公司本月购进一批集装箱,要做固定资产计提应该如何做会计分录?
老师您好,我们公司是出租出售集装箱的,集装箱入账是进的固定资产,想请问老师,当集装箱出售时需要做固定资产清理吗?如果我把收入进主营业务收入,然后在做以下分录是否正确:借:主营业务成本 累计折旧 贷:固定资产,这样就没有固定资产清理。如果不合理,我该怎么做呢,期待老师解答,谢谢
公司2月份采购了一批电脑配件 ,3月份采购了一批电脑配件,用这些配件组装电脑,是不是3月份才可以计提固定资产折旧?具体如何做会计分录
公司购买的一块土地,在上面建造仓库。购买的实名制通道集装箱做入什么账务处理?需要做到固定资产每个月计提折旧进入在建工程吗?实名制通道集装箱价款是7800左右
购入一批固定资产,但想把这批资产卖出去,做营业收入,那购入的资产应该如何做会计分录?
老师这题不是按时间先后顺序来的吗
老师,拉我进建筑业的实操群
老师,工商年度报告那个从业人数跟税务年报一样吗,是一年度平均人数
老师,能否给一下最新的电子口岸网址
老师 物业给小区安监控 1000多元 直接发票入账可以吗 不要询价和合同
票据贴现业务题:3月22日,某支行受理开户单位A公司提交的贴现凭证及商业承兑汇票,申请贴现,经审查同意贴现。汇票为3月22日签发,面额250000元,将于6月22日到期。假设贴现率为每月4.8‰。该汇票为异地承兑,该商业承兑汇票的付款人(即承兑人)为省外系统内甲县支行的开户单位天姿商厦(账号2010007)。6月20日,某支行填制委托收款凭证与汇票一并寄给甲县支行收取贴现款。6月23日,甲县支行收到委托收款凭证与汇票,经审查付款人账户无款支付.随即将凭证退回贴现银行。贴现银行于6月26日收到退回凭证.,向贴现申请人A公司收取贴现款。要求:请根据业务情形做出相关处理。
老师,办税务登记时时,代理记账的就一定要选择代理业务?还是还可以选择自然人?办理成功就自然可以用统一社会信用代码进入企业业务了吗
少确认收入对公司财务有什么影响?
老师,新公司办理注册登记时几个股东的要找谁做法定代表人?可以不办一般户吗?
贷:长期股权投资损益调整是啥意思?增加还是减少?
是用来进行租赁业务的
借固定资产 贷银行,借主营业务成本 贷累计折旧,没有收入做借劳务成本 贷累计折旧
有收入做借主营业务成本贷劳务成本,这个劳务成本是过渡用
老师,这批集装箱是先付款后开票的,付款时做了一笔借:应收账款(单位)贷:银行存款,收到发票后做了一笔借:库存商品 贷:应收账款,做固定资产计提应该怎么做分录?
不是借预付账款/应付账款,贷银行,借固定资产 贷预付账款/应付账款 这样,
之前会计是这样做的我就跟着这样做了,只是计提不知道怎么弄
我是做的应收账款,不是应付
不能做应收,应收账款是销售提供服务给客户,你们需要收款的才挂这个,你们是买入这个挂不是应收
那麻烦来事告知一下正确的分录
借预付账款/应付账款,贷银行,借固定资产 贷预付账款/应付账款 借劳务成本 贷累计折旧 借主营业务成本贷劳务成本
集装箱有一部分也是用来销售的也可以这样做分录吗?
那这个借预付账款/应付账款,贷银行,借库存商品 贷预付账款/应付账款 借固定资产 贷库存商品,借劳务成本 贷累计折旧